Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/24 | Plyn 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 370,00 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | Tlač 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 111,09 € | 03.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/17 | Poplatok za odvozne miesto, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 282,03 € | 06.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | Mesačná kontrola EPS, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 499,61 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 267,23 € | 30.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 4 195,80 € | 25.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Plyn 2/2022 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 02.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | DSS - telefón 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 15,44 € | 03.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | Pranie a žehlenie 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 786,74 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | Pohonné hmoty 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 187,97 € | 04.02.2025 | 03.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/17 | Tovar - vrecia na mokre pradlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BC & MC | 35778962 | 300,00 € | 08.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | Strava pre klientov, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 491,45 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Telefón, internet, 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,03 € | 05.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | Servis akvária 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 42,00 € | 03.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 340,85 € | 25.01.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Pranie a žehlenie 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 869,67 € | 02.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | SVI - telefón 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 58,78 € | 03.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | Réžia klienti 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 748,18 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | Strava pre klientov 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 497,00 € | 04.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |