Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4789

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0019/24 Plyn 2/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 370,00 € 01.02.2024 15.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0019/25 Tlač 1/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Alfa office, s.r.o. 35955333 111,09 € 03.02.2025 17.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0020/17 Poplatok za odvozne miesto, 1/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 282,03 € 06.02.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0020/18 Mesačná kontrola EPS, 2/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 57,40 € 05.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DFBV/0020/19 Zdravotnícky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 499,61 € 05.02.2019 21.02.2019 Faktúra
DFBV/0020/20 Toner Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 CDRmarket - Denis Čišič 73390453 267,23 € 30.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0020/21 Stravné lístky pre zamestnancov Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 DOXX - Stravné lístky 36391000 4 195,80 € 25.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFBV/0020/22 Plyn 2/2022 Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 732,00 € 02.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0020/23 DSS - telefón 1/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 15,44 € 03.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0020/24 Pranie a žehlenie 1/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 WASCO, s. r. o. 53228821 2 786,74 € 05.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0020/25 Pohonné hmoty 1/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 SLOVNAFT, a.s. 31322832 187,97 € 04.02.2025 03.03.2025 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0021/17 Tovar - vrecia na mokre pradlo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 BC & MC 35778962 300,00 € 08.02.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0021/18 Strava pre klientov, 1/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 DSS pre deti a dospelých INTEGRA 30843251 2 491,45 € 05.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DFBV/0021/19 Telefón, internet, 1/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Slovak Telekom 35763469 76,03 € 05.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0021/20 Servis akvária 1/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 BIOTOP 35807032 42,00 € 03.02.2020 17.02.2020 Faktúra
DFBV/0021/21 Hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 340,85 € 25.01.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/0021/22 Pranie a žehlenie 1/2022 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 WASCO - družstvo 48079707 1 869,67 € 02.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DFBV/0021/23 SVI - telefón 1/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 58,78 € 03.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0021/24 Réžia klienti 1/2024 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 748,18 € 05.02.2024 15.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0021/25 Strava pre klientov 1/2025 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 497,00 € 04.02.2025 17.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra