Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4171
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0018/21 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 187,81 € | 21.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/22 | Tlač 1/2022 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 113,32 € | 01.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 611,93 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/24 | Oprava stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 302,88 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0019/17 | Pranie a zehlenie, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 1 018,45 € | 06.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/18 | Pranie a žehlenie, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 106,82 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | SVI - toner do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 336,24 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/20 | Výtvarný materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 197,57 € | 30.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/21 | Plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ags 92, s.r.o. | 48110591 | 195,90 € | 25.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 864,50 € | 01.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/23 | SVI - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Autistické centrum Andreas | 31821677 | 100,00 € | 02.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/24 | Plyn 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 370,00 € | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0020/17 | Poplatok za odvozne miesto, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 282,03 € | 06.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | Mesačná kontrola EPS, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 499,61 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/20 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 267,23 € | 30.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/21 | Stravné lístky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 4 195,80 € | 25.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/22 | Plyn 2/2022 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 02.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | DSS - telefón 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 15,44 € | 03.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/24 | Pranie a žehlenie 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 786,74 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |