Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4183
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0003/20 | Toaletný papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 69,97 € | 14.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/21 | Hygienický materiál - dezinfekcia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 232,51 € | 12.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | Prenájom kyslíkových fliaš, 2022 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Linde Gas | 31373861 | 204,00 € | 12.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/23 | GPS monitoring 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 10.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/24 | Kontrola komína | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 32,00 € | 11.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/17 | Zemny plyn, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 260,00 € | 23.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | Kalendár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Martinus | 45503249 | 6,42 € | 10.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/19 | SVI - prenájom priestorov, 1. štvrťrok 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 241,00 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/20 | Vrátenie - vodeodolná páska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | -25,20 € | 14.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/21 | Dlhodoby prenajom kyslikovych flias | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 186,00 € | 12.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | Seris - Citroën Berlingo | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 128,11 € | 12.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | Služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 286,80 € | 10.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/24 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 405,19 € | 12.01.2024 | 25.01.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0005/17 | Seminar PAM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 24.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | Štvrťročná kontrola EPS, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 321,74 € | 16.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | Elektrina, 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,81 € | 15.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 79,19 € | 14.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/21 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 564,55 € | 12.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | Štvrťročná kontrola EPS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 13.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | Štvrťročná kontrola EPS 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 12.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra |