Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1957

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0184/21 Akumulatorová batéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Klimax - Autocentrum Katka 11789352 150,00 € 08.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0183/21 Mobil paušal Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 35,00 € 07.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0182/21 EE L Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 286,84 € 07.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0175/21 Obedy a večere Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 219,04 € 06.09.2021 15.09.2021 Faktúra
DFBV/0176/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 26,00 € 06.09.2021 15.09.2021 Faktúra
DFBV/0177/21 Réžia klienti 8/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 38,33 € 06.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0180/21 Pohonné hmoty august 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SLOVNAFT, a.s. 31322832 66,65 € 06.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0178/21 Strava klienti 8/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 547,52 € 06.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0179/21 Plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 425,00 € 06.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0181/21 Dovoz stravy august 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 352,50 € 06.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0174/21 Servis vozidla škoda octavia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Róbert Török TÖBA 32098707 68,95 € 02.09.2021 15.09.2021 Faktúra
DFBV/0173/21 Vodné, stočné J/7 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 142,57 € 20.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFBV/0171/21 Vodné, stočné, zrážky L/5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 106,16 € 19.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFBV/0172/21 Predplatné Finančný spravodajca 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Poradca podnikateľa 31592503 26,40 € 19.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFBV/0170/21 Réžia klienti 7/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 57,37 € 16.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFBV/0169/21 Strava klienti 7/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 819,52 € 16.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFBV/0168/21 Poistenie prívesného vozíka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Generali Poisťovňa 35709332 18,43 € 13.08.2021 20.08.2021 Faktúra
DFBV/0166/21 Kontrola a výmena hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 JURAĆEK Jaroslav 33508313 178,68 € 12.08.2021 20.08.2021 Faktúra
DFBV/0167/21 Poistenie zodpovednosti za škodu MV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Komunálna poisťovňa 31595545 184,11 € 12.08.2021 20.08.2021 Faktúra
DFBV/0165/21 EE L Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 286,84 € 10.08.2021 20.08.2021 Faktúra
DFBV/0162/21 Mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 35,00 € 07.08.2021 20.08.2021 Faktúra
DFBV/0164/21 Telefón, internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 98,78 € 07.08.2021 20.08.2021 Faktúra
DFBV/0163/21 EE J7a Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 612,23 € 07.08.2021 20.08.2021 Faktúra
DFBV/0161/21 Dovoz stravy júl 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 247,50 € 05.08.2021 20.08.2021 Faktúra
DFBV/0160/21 Pohonné hmoty júl 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SLOVNAFT, a.s. 31322832 83,67 € 03.08.2021 20.08.2021 Faktúra
DFBV/0159/21 Plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 425,00 € 03.08.2021 20.08.2021 Faktúra
DFBV/0157/21 Neutralizátor pachov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 64,00 € 02.08.2021 20.08.2021 Faktúra
DFBV/0158/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 13,78 € 02.08.2021 20.08.2021 Faktúra
DFBV/0156/21 Hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 299,28 € 27.07.2021 04.08.2021 Faktúra
DFBV/0153/21 Vodné stočné J7 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 194,57 € 20.07.2021 04.08.2021 Faktúra