Faktúry
Počet záznamov: 1957
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0011/22 | Dovoz stravy január 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 270,00 € | 02.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 38,29 € | 01.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 120,73 € | 24.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/22 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 20.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | Plyn nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 181,27 € | 18.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | Update programu - šeky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 40,00 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | Elektroinštalačné práce L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 61,00 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | Finančný spravodajca | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 12,05 € | 13.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | Detektor plynu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 276,79 € | 12.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/22 | Poistenie vozidla - octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 132,79 € | 04.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/21 | Mobil december | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,13 € | 31.12.2021 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/21 | Pohonné hmoty december 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 128,65 € | 31.12.2021 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/21 | Internet, telefón december 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 99,26 € | 31.12.2021 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/21 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 239,66 € | 31.12.2021 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/21 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 019,82 € | 31.12.2021 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Domov sociálnych služieb Rača | 30804191 | 815,94 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||||
DFBV/0288/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Merkury shop | 51231735 | 1 599,01 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||||
DFBV/0284/21 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,16 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/21 | Vyúčtovanie poistného | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/21 | Dovoz stravy december 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 315,00 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/21 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,22 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/21 | Potraviny 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 30,66 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/21 | Program Cygnus | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | IRESOFT, s.r.o. | 26297850 | 1 877,76 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/21 | Oprava el. zásuviek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 160,00 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/21 | Vitamíny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 1 860,00 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/21 | Seminár online PAM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Solitea VEMA | 36237337 | 42,00 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/21 | Zostava skríň | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | B2B partner | 44413467 | 919,20 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/21 | Športové pomôcky a lavičky pre divákov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KOŠÍK - siete s.r.o. | 36553858 | 1 410,80 € | 15.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/21 | Oprava bojlera L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 173,00 € | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/21 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 99,74 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra |