Faktúry
Počet záznamov: 1957
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0132/22 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 126,50 € | 22.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/22 | Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 824,00 € | 22.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 155,70 € | 18.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/22 | Réžia klienti 6/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 91,92 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/22 | Strava klienti 6/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 295,04 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/22 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 196,30 € | 08.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/22 | Mobil jún 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,00 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/22 | Maliarske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 54,34 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/22 | Pohonné hmoty jún 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 171,28 € | 06.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/22 | Internet, telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,26 € | 04.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/22 | Dovoz stravy jún 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 04.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/22 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/22 | Potraviny 6/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 83,80 € | 30.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 117,04 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 201,71 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/22 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 348,49 € | 21.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/22 | Oprava klimatizacia škoda octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 299,28 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/22 | Kuchynská zástera | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BORTEX, s.r.o. | 47711671 | 35,02 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/22 | Kancelárska pečiatka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 32,94 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/22 | Gastronádoby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 144,24 € | 16.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/22 | Vzdelávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 315,00 € | 15.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/22 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 276,00 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/22 | Roll up -propagačný baner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Madness advertising k.s. | 47852453 | 142,80 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/22 | Rozpočtárke práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 1 000,00 € | 13.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/22 | Réžia klienti 5/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 107,65 € | 10.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/22 | Strava klienti 5/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 514,30 € | 10.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/22 | Mobil 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,97 € | 08.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/22 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 213,17 € | 07.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/22 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -461,44 € | 07.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/22 | Pohonné hmoty MáJ 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 144,80 € | 06.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra |