Faktúry
Počet záznamov: 2123
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0107/23 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 84,25 € | 03.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/23 | Dovoz stravy 6/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 03.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/23 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 797,24 € | 30.06.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/23 | pomôcka pre nevidiacich | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Tyflocomp s.r.o. | 35709413 | 481,00 € | 29.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/23 | Pomôcka pre nevidiacich | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | STOMIA-ZP s.r.o. | 36206547 | 49,07 € | 29.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/23 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 248,95 € | 23.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/23 | Mobil 5/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 41,00 € | 21.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/23 | elektrina L 5/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 188,84 € | 19.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/23 | Vodné, stočné, zrážky L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 16.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/23 | tričká | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ITeON s.r.o. | 46346881 | 65,99 € | 15.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/23 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 518,68 € | 14.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/23 | Režia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 451,34 € | 06.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/23 | Strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 493,78 € | 06.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/23 | PHM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 260,70 € | 06.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/23 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,46 € | 06.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/23 | Žaluzie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | QUANDO - Jaroslav Matejka | 35157267 | 1 251,00 € | 05.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/23 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 05.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/23 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 177,00 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/23 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 154,05 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/23 | dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/23 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 25.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/23 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 212,28 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/23 | Kuchynský riad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KARLO s.r.o. | 36587001 | 282,00 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/23 | Umývací a oplachovaní prostriedok do umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 160,75 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/23 | Čistiace a hygienické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 408,85 € | 17.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/23 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 17.05.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/23 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 16.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/23 | Školiaci materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Papcún | 45528772 | 60,00 € | 16.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/23 | Veľkokapacitný kontajner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OLO a.s. | 00681300 | 404,40 € | 15.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/23 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 892,93 € | 11.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra |