Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2123

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0178/23 Záhradný party stan Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Pártystany-Jičín s.r.o. 3440818 537,04 € 11.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TSV PAPIER 32627211 1 566,24 € 05.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0170/23 Mobil 9/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 43,00 € 05.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0169/23 Telefón, internet 9/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 83,30 € 05.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0168/23 PHM 9/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SLOVNAFT, a.s. 31322832 263,42 € 04.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0174/23 Plyn-Lˇ 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 897,00 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0175/23 Poštová schránka-Ľ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 KĽUČKA s.r.o. 46433996 26,40 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0167/23 Potraviny 9/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 90,26 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0166/23 Réžia klienti 9/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 432,02 € 02.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0165/23 Strava klienti 9/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 429,94 € 02.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0163/23 Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 360,00 € 02.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0162/23 Dovoz stravy 9/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 247,50 € 02.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0161/23 Časopis Smajko - tlač Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. 46544194 390,00 € 27.09.2023 05.11.2023 Faktúra
DFBV/0160/23 Umývací a oplachový prostriedok do umývačky riadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GastroRex 35783052 479,00 € 26.09.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0159/23 Vodné, stočné J/7a Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 290,68 € 25.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/0158/23 Revízia plynových zariadení Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Igor Mráz-I.M.GAS 40012841 144,00 € 18.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/0157/23 Vodné, stočné, zrážky Ľ5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 137,94 € 18.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0156/23 Servis vozidla Citroen Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Róbert Török TÖBA 32098707 394,62 € 13.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0155/23 Čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 1 138,14 € 11.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0151/23 Mobil 8/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 36,90 € 07.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0150/23 Telefón, internet 8/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 83,27 € 06.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0154/23 Plyn-Lˇ 9/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 288,00 € 05.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0148/23 Réžia klienti 8/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 241,14 € 05.09.2023 22.09.2023 Faktúra
DFBV/0146/23 PHM 8/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SLOVNAFT, a.s. 31322832 262,39 € 05.09.2023 22.09.2023 Faktúra
DFBV/0147/23 Strava klienti 8/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 798,76 € 05.09.2023 22.09.2023 Faktúra
DFBV/0149/23 Maliarske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 G.D.S. Farby Laky 13993372 40,36 € 05.09.2023 22.09.2023 Faktúra
DFBV/0145/23 Kontajner-odvoz stavebného odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 P+K s.r.o. 35809787 199,20 € 04.09.2023 22.09.2023 Faktúra
DFBV/0144/23 Potraviny 8/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 118,43 € 04.09.2023 22.09.2023 Faktúra
DFBV/0143/23 Dovoz stravy 8/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 240,00 € 04.09.2023 22.09.2023 Faktúra
DFBV/0142/23 Oprava vozidla Škoda Octavia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Róbert Török TÖBA 32098707 477,35 € 23.08.2023 31.08.2023 Faktúra