Faktúry
Počet záznamov: 1957
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0098/22 | Internet, telefón máj 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 86,96 € | 06.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/22 | Kancelársky tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 179,99 € | 06.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/22 | Maliarske práce L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Bratek Marián | 17735076 | 880,00 € | 02.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/22 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 02.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/22 | Potraviny 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 91,28 € | 02.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/22 | Oprava kompostera | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | NATURTREND s.r.o. | 47230169 | 896,26 € | 01.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/22 | Dovoz stravy máj 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 202,50 € | 01.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/22 | supervízia - 2 skupiny po 2 hodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 234,00 € | 30.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/22 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 123,49 € | 30.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/22 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 117,04 € | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/22 | Licencia pre stránku dssjavorinska.sk | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 112,00 € | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/22 | Stropné svietidlá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SANDRIA SK | 36709107 | 138,00 € | 20.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/22 | supervízia - 2 skupiny po 2 hodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 78,00 € | 18.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/22 | Dovoz stravy apríl 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 247,50 € | 18.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 162,59 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/22 | Tabula | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 54,00 € | 16.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/22 | Kancelársky nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | B2B partner | 44413467 | 772,80 € | 13.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/22 | Mobil 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,00 € | 09.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/22 | Réžia klienti 4/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 85,78 € | 06.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/22 | Strava klienti 4/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 205,36 € | 06.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/22 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 87,65 € | 06.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/22 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 813,92 € | 06.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/22 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 211,24 € | 06.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/22 | Pohonné hmoty apríl 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 79,10 € | 04.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/22 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 04.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 331,93 € | 04.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 64,84 € | 03.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/22 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 946,86 € | 03.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/22 | Reg. poplatok za domému - cssjavorinska.sk | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 14,94 € | 03.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/22 | Reg. poplatok za domému - dssjavorinska.sk | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 86,80 € | 03.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra |