Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3042
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0103/20 | Telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 107,74 € | 10.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
VO/0028/20 | Núdzové osvetlenie L/5 7ks Sada BIT 50ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Gálik&Veselý, s.r.o. | 35732733 | 0,00 € | 10.06.2020 | 15.06.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0100/20 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 4,20 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/20 | Elektrina nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 510,72 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/20 | Dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 315,00 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/20 | Signalizačné svetlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Gálik&Veselý, s.r.o. | 35732733 | 183,24 € | 09.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/20 | Elektronické stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 911,80 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/20 | Dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TRIPSY s.r.o. | 00604950 | 391,44 € | 05.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
VO/0030/20 | Dezinfekčné a ochranné pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TRIPSY s.r.o. | 00604950 | 390,00 € | 05.06.2020 | 18.06.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0095/20 | Strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 555,52 € | 04.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/20 | Réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 38,89 € | 04.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/20 | Elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 04.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 581,00 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | ||||||
DFBV/0091/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 12,13 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | ||||||
DFBV/0090/20 | vodné a stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 47,93 € | 27.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/20 | Ruška, rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | EW Distribution a.s. | 47402598 | 124,20 € | 27.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
VO/0027/20 | odborná prehliadka a odborné skúšky bleskozvodu,osvetlenia,revízia elektr.spotrebičov a ručného el.náradia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | RUŠEZ - Ing.Dzuba | 11800666 | 750,00 € | 27.05.2020 | 10.06.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0026/20 | OOPP-rúška,rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | EW Distribution a.s. | 47402598 | 200,00 € | 26.05.2020 | 27.05.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0088/20 | Vodné, stočné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 101,36 € | 25.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/20 | ochranné pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BORTEX, s.r.o. | 47711671 | 692,38 € | 25.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra |