Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3129

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0169/20 Dovoz stravy august Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 225,00 € 17.09.2020 21.09.2020 Faktúra
VO/0052/20 Odevy a obuv Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 LUBICA 22649778 266,75 € 17.09.2020 30.09.2020 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0050/20 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Lovitech, s.r.o. 47122757 76,21 € 11.09.2020 21.09.2020 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0167/20 telefón + internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 106,37 € 09.09.2020 16.09.2020 Faktúra
DFBV/0168/20 Dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ALZA.sk 2708244 53,95 € 09.09.2020 16.09.2020 Faktúra
VO/0049/20 Dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ALZA.sk 2708244 53,95 € 09.09.2020 09.09.2020 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0166/20 Mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 6,60 € 08.09.2020 16.09.2020 Faktúra
DFBV/0165/20 Revízia plynu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Igor Mráz-I.M.GAS 40012841 168,00 € 08.09.2020 16.09.2020 Faktúra
DFBV/0164/20 Elektrina J7 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 569,16 € 08.09.2020 16.09.2020 Faktúra
DFBV/0163/20 Kancelársky tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Pavol Regina-REGINA 11636653 202,54 € 08.09.2020 16.09.2020 Faktúra
VO/0047/20 Kancelársky tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Pavol Regina-REGINA 11636653 202,54 € 08.09.2020 10.09.2020 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0162/20 Elektrina L/5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 286,84 € 07.09.2020 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0161/20 Čistiace prostiedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 217,02 € 07.09.2020 09.09.2020 Faktúra
VO/0045/20 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 217,02 € 07.09.2020 07.09.2020 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0048/20 Revízia plynu v objekte Lubinska 5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Igor Mráz-I.M.GAS 40012841 168,00 € 07.09.2020 21.09.2020 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0160/20 Strava klienti 8/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 936,96 € 04.09.2020 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0159/20 Réžia klienti 8/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 65,59 € 04.09.2020 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0158/20 Elektronické stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GGFS s.r.o. 47079690 2 566,80 € 03.09.2020 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0157/20 Plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 581,00 € 03.09.2020 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0156/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 75,25 € 03.09.2020 09.09.2020 Faktúra