Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3178
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0071/20 | Gastronadoby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 752,40 € | 18.12.2020 | 11.01.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0233/20 | Oprava práčok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Dušan Rybár,oprava práčok | 11782030 | 95,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/20 | HP počítač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 960,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 45,17 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/20 | Dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 315,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/20 | Vitamíny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 1 845,52 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/20 | Vyučtovanie poistného | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/20 | Tovar do automobilu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 178,85 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0069/20 | Tovar do automobilu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 178,85 € | 17.12.2020 | 17.12.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0230/20 | Strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 300,80 € | 16.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/20 | Réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 21,06 € | 16.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0075/20 | Maliarske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Bratek Marián | 17735076 | 550,00 € | 16.12.2020 | 11.01.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0070/20 | HP počítač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 960,00 € | 15.12.2020 | 11.01.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0068/20 | Oprava práčky - vyhadzovanie poistiek pri spúšťaní | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Dušan Rybár,oprava práčok | 11782030 | 100,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0228/20 | Vypracovanie projektovej dokumentácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ateliérving | 52494977 | 500,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/20 | Asanácia živočíšnych škodcov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/20 | Plavajúca podlaha | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Merkury shop | 51231735 | 438,85 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0066/20 | Plavajúca podlaha | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Merkury shop | 51231735 | 438,85 € | 10.12.2020 | 17.12.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0067/20 | Vypracovanie projektovej dokumentácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ateliérving | 52494977 | 500,00 € | 10.12.2020 | 17.12.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0225/20 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 12,60 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra |