Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3042
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0024/22 | Kancelársky tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 331,93 € | 03.05.2022 | 13.05.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0081/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 64,84 € | 03.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/22 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 946,86 € | 03.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/22 | Reg. poplatok za domému - cssjavorinska.sk | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 14,94 € | 03.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/22 | Reg. poplatok za domému - dssjavorinska.sk | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 86,80 € | 03.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
VO/0023/22 | Pečiatky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 112,22 € | 02.05.2022 | 13.05.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0022/22 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 946,86 € | 02.05.2022 | 13.05.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0077/22 | Pečiatky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 112,22 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
VO/0021/22 | Stavebný rozpočet - rekonštrukcia L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 1 000,00 € | 28.04.2022 | 13.05.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0069/22 | Kancelársky tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 992,27 € | 28.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/22 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 117,04 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/22 | Vzdelávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 15,00 € | 21.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 138,10 € | 20.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
VO/0020/22 | Kancelársky tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 992,27 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0019/22 | Vzdelávanie pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 15,00 € | 19.04.2022 | 29.04.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0018/22 | Materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Gálik&Veselý, s.r.o. | 35732733 | 140,68 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0057/22 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 221,10 € | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/22 | Materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Gálik & Veselý | 35732733 | 140,68 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 11.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/22 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,00 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra |