Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2746
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0107/21 | Vyučtovanie poistného | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 68,38 € | 21.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
VO/0035/21 | Kurz prvej pomoci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | RESCUE ACADEMY s.r.o. | 44823657 | 120,00 € | 21.05.2021 | 02.06.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0036/21 | Lokálna oprava omietky komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Bruyo | 45985871 | 594,00 € | 21.05.2021 | 02.06.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0104/21 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,16 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/21 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 165,40 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/21 | Miestny poplatok za komunálne odpady | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 396,88 € | 20.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/21 | Daň z nehnuteľností - 2splátka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 152,81 € | 20.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/21 | Elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BEREL, s.r.o. | 35912481 | 420,00 € | 19.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
10/2021 | Zmluva o podmienkach spolupráce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | V a V Akademy, s.r.o. | 46106723 | Iné | 0,00 € | 19.05.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Beata Dúczová | Riaditeľka | Zmluva | ||
17/2021 | Zmluva o podmienkach spolupráce č. ISR/BA/22/11/2020/01/AKA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | V a V Akadeny, s.r.o. | 46106723 | Iné | 0,00 € | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
DFBV/0101/21 | Sada vonkajších objímok pre volejbal | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOR-sport s.r.o. | 60774151 | 129,66 € | 14.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
VO/0034/21 | Sada vonkajších objímok pre volejbal | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOR-sport s.r.o. | 60774151 | 129,66 € | 11.05.2021 | 20.05.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0099/21 | Dovoz stravy apríl/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 322,50 € | 10.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/21 | Lekáreň - lieky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 62,24 € | 10.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/21 | Dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 86,30 € | 07.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/21 | mesačné poplatky pausal | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 16,65 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/21 | EE J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 137,61 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/21 | Online webinar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 225,00 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/21 | Réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 16,33 € | 06.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/21 | Strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 233,28 € | 06.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra |