Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2746
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/2021 | Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 01.07.2021 | 01.07.2021 | Mgr. Beata Dúczová | riaditeľka | Zmluva | ||
VO/0048/21 | Klávesy - keyboard | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Muziker, a.s. | 35840773 | 700,00 € | 30.06.2021 | 15.07.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0038/21 | Basketbalová konštrukcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Travička, s.r.o. | 47658665 | 1 436,00 € | 28.06.2021 | 28.06.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0131/21 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 210,07 € | 23.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/21 | Poistenie majetku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 23.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/21 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,16 € | 22.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/21 | Basketbalová konštrukcia 2 časť | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Travička, s.r.o. | 47658665 | 3 431,20 € | 16.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/21 | PC + prílušenstvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 907,58 € | 14.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
VO/0046/21 | PC Dell Vostro - LCD monitor - Kancelársky softvér | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 907,58 € | 14.06.2021 | 29.06.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0127/21 | Pokrývačske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Bruyo | 45985871 | 594,00 € | 11.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/21 | Hygienické a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 515,72 € | 11.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/21 | Kurz prvej pomoci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | RESCUE ACADEMY s.r.o. | 44823657 | 216,00 € | 10.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
VO/0045/21 | Jednostĺpová basketbalová konštrukcia - 2časť | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Travička, s.r.o. | 47658665 | 3 431,20 € | 10.06.2021 | 29.06.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0124/21 | Firemné označenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 47,25 € | 09.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/21 | Internet, telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 102,11 € | 09.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
VO/0043/21 | Firemné označenie - tabuľa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 47,25 € | 09.06.2021 | 09.06.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0044/21 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 544,62 € | 09.06.2021 | 09.06.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0122/21 | Mesačné poplatky za mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 21,00 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/21 | Réžia klienti 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 84,16 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/21 | Strava klienti 5/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 202,24 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra |