Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3042

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0054/22 Réžia klienti 3/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 92,98 € 08.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0055/22 Strava klienti 3/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 309,86 € 08.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0062/22 Kancelárske potreby - tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TSV PAPIER 32627211 760,19 € 08.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DFBV/0063/22 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 484,79 € 08.04.2022 26.04.2022 Faktúra
VO/0014/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TSV PAPIER 32627211 760,18 € 07.04.2022 11.04.2022 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0015/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Mgr. Katarína Chmurčiaková 51853451 30,00 € 07.04.2022 11.04.2022 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0016/22 Maliarske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 G.D.S. Farby Laky 13993372 118,43 € 07.04.2022 11.04.2022 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0017/22 čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 484,79 € 07.04.2022 11.04.2022 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0061/22 Maliarske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 G.D.S. Farby Laky 13993372 118,43 € 07.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DFBV/0060/22 Vzdelávanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Mgr. Katarína Chmurčiaková 51853451 30,00 € 06.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DFBV/0059/22 PC Dell Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 994,80 € 05.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0058/22 Plyn 4/22 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 425,00 € 01.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DFBV/0052/22 EE J7a Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 2 966,96 € 31.03.2022 12.04.2022 Faktúra
DFBV/0050/22 Archivácia a likvidáciu dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Archívna a registratúrna spoločnosť 36426369 780,00 € 31.03.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0053/22 Internet telefon Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 87,47 € 31.03.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0051/22 Aktualizácia SW plus ESET Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 422,40 € 30.03.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0046/22 Lôžkový stolík Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 UNIZDRAV 36515388 64,18 € 29.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFBV/0048/22 Pohonné hmoty marec 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SLOVNAFT, a.s. 31322832 79,80 € 29.03.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0047/22 Potraviny marec Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 116,21 € 29.03.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0049/22 Dovoz stravy marec 2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 180,00 € 29.03.2022 25.04.2022 Faktúra