Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0195/22 mobilné služby 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 112,41 € 11.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0193/22 elektrická energia HT16 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 103,67 € 11.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0192/22 elektrická energia Ľ.Z.6 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 330,41 € 11.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0191/22 elektrická energia HT12 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 168,26 € 11.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0190/22 elektrická energia Lip.19 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 405,07 € 11.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0189/22 elektrická energia Lip.13 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 299,81 € 11.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0184/22 aktuálna verzia na rekreačné poukazy Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Solitea Slovensko,a.s. 36237337 199,56 € 06.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0187/22 centralizovaná ochrana objektu 1-3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 378,00 € 06.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0186/22 mesačný poplatok za SIM kartu 1-3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 74,52 € 06.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0185/22 elektrická energia HT16 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 54,40 € 06.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0180/22 potraviny 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 277,86 € 05.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0183/22 potraviny 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 124,91 € 05.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0179/22 pevné linky +net. HT12 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,97 € 05.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0178/22 pevné linky HT16+ TV 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,28 € 05.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0177/22 pevné linky, net. aj HT16 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 135,89 € 05.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0182/22 potraviny 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 33,72 € 05.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0181/22 potraviny 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 166,31 € 05.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0176/22 PHM, umyváreň aút 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 271,96 € 05.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0175/22 školenie "Povinné zverejňovanie" Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. 51424266 30,00 € 04.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFBV/0174/22 potraviny 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 107,79 € 04.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFBV/0173/22 za teplo 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 3 180,00 € 01.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0172/22 za plyn HT16 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 01.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0171/22 za plyn Ľ.Z.6 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 01.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0170/22 za plyn Lip.13 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 01.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0169/22 za plyn HT12 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 01.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0165/22 servis PC+ server 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 31.03.2022 29.04.2022 Faktúra
DFBV/0167/22 vodné,stočné,zrážky HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 147,20 € 31.03.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0166/22 vodné,stočné,zrážky HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,41 € 31.03.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0168/22 stravovacie poukazy 4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 UP Déjeuner,s.r.o. 53528654 228,00 € 31.03.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0160/22 potraviny 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 270,82 € 29.03.2022 29.04.2022 Faktúra