Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0134/22 potraviny 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 35,64 € 10.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0137/22 potraviny 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 473,65 € 10.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0136/22 potraviny 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 78,03 € 10.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0139/22 opravy podláh, okien,dverí a stien Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 StecBau s.r.o. 52601790 7 761,88 € 10.03.2022 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0133/22 mobilné služby 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 106,93 € 08.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0132/22 stavebné práce "Arte zimná záhrada" Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 STIRO, s.r.o 46413642 5 354,02 € 08.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0131/22 plnenie obch.podmienok zákazky " Arte- zim.záhrada" Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 STIRO, s.r.o 46413642 4 632,21 € 08.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0111/22 chladená strava 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 97,44 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0106/22 potraviny 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 23,76 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0114/22 potraviny 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 288,14 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0129/22 za teplo 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 4 370,00 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0128/22 nedoplatok za teplo 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 603,44 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0113/22 potraviny 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 85,14 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0122/22 pevné linky HT16+ TV Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,28 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0121/22 pevné linky +net. HT12 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,70 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0115/22 pevné linky +net. aj HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 135,08 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0110/22 potraviny 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 65,98 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0109/22 potraviny 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 76,17 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0108/22 potraviny 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 45,67 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0107/22 potraviny 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 68,87 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0127/22 za plyn HT16 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0126/22 za plyn HT12 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0125/22 za plyn Lip.13 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0124/22 za plyn Ľ.Z.6 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0123/22 elektrická energia HT16 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 54,40 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0120/22 elektrická energia Lip.13 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 308,47 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0119/22 elektrická energia HT16 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 316,57 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0118/22 elektrická energia HT16 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 93,54 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0117/22 elektrická energia HT12 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 154,74 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0116/22 elektrická energia Lip.19 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 375,90 € 07.03.2022 25.03.2022 Faktúra