Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0099/22 potraviny 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 78,32 € 28.02.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0105/22 vodné,stočné,zrážky HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,41 € 28.02.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0104/22 vodné,stočné,zrážky HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 147,20 € 28.02.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0103/22 vodné,stočné,zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 160,33 € 28.02.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0102/22 stravovacie poukazy 3/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 UP Déjeuner,s.r.o. 53528654 188,00 € 28.02.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0098/22 potraviny 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 41,44 € 24.02.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0092/22 potraviny 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 304,06 € 23.02.2022 07.03.2022 Faktúra
DFBV/0091/22 potraviny 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 76,95 € 23.02.2022 07.03.2022 Faktúra
DFBV/0097/22 potraviny 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 96,07 € 23.02.2022 07.03.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 vodné,stočné,zrážky Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 99,97 € 23.02.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0093/22 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 208,38 € 23.02.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0096/22 potraviny 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 206,11 € 23.02.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0095/22 potraviny 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 67,73 € 23.02.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0089/22 potraviny 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 60,07 € 21.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0090/22 potraviny 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 197,19 € 21.02.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0085/22 chladená strava 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 83,52 € 15.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DFBV/0086/22 potraviny 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 56,93 € 15.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DFBV/0088/22 potraviny 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 304,91 € 15.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0087/22 potraviny 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 81,95 € 15.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0077/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 812,72 € 10.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DFBV/0083/22 potraviny 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 13,92 € 10.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DFBV/0082/22 elektrická energia HT12 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 183,11 € 10.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0081/22 elektrická energia Lip.13 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 352,93 € 10.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0080/22 elektrická energia HT16 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 115,08 € 10.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0079/22 elektrická energia Lip.19 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 391,09 € 10.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0078/22 elektrická energia Ľ.Z.6 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 363,00 € 10.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0084/22 odber kuchynského odpadu 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 10.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0076/22 potraviny 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 65,14 € 09.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DFBV/0072/22 mobilné služby 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 106,65 € 09.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DFBV/0074/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 133,42 € 09.02.2022 24.02.2022 Faktúra