Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12746

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0618/22 sušička Gorenje HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ELEKTRO -M.T. Miroslav Tóth 32618026 549,00 € 08.11.2022 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0617/22 sušička Gorenje HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ELEKTRO -M.T. Miroslav Tóth 32618026 549,00 € 08.11.2022 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0612/22 za elektrickú energiu HT16 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 102,65 € 07.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0611/22 za elektrickú energiu Ľ.Z.6 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 284,09 € 07.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0610/22 za elektrickú energiu HT12 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 147,44 € 07.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0613/22 pevné linky,net. HT12 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,65 € 07.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0609/22 elektrická energia HT16 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 54,40 € 04.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0605/22 pevné linky HT16+ TV 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,90 € 04.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0604/22 pevné linky +net. aj HT16 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,81 € 04.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0607/22 PHM,kosačka, umyváreň auta 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 282,49 € 04.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0608/22 za teplo 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 670,00 € 04.11.2022 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0606/22 odber kuchynského odpadu 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 48,00 € 04.11.2022 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0603/22 kontrola a čistenie komínov HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 30,00 € 04.11.2022 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0597/22 stravovacie poukazy 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 UP Déjeuner,s.r.o. 53528654 220,80 € 02.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0601/22 za plyn HT12 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 02.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0600/22 za plyn Lip.13 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 02.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0599/22 za plyn HT 16 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 02.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0596/22 za plyn Ľ.Z.6 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 02.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFBV/0598/22 servis PC+ server 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 02.11.2022 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0602/22 potraviny 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 78,46 € 02.11.2022 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0594/22 posúdenie zdrav. rizík zamestnancov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 FOLYMA, s.r.o. 35802049 240,00 € 31.10.2022 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0592/22 potraviny 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 119,20 € 31.10.2022 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0595/22 potraviny 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 40,32 € 31.10.2022 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0593/22 potraviny 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 78,75 € 31.10.2022 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0589/22 vodné,stočné,zrážky HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 162,41 € 26.10.2022 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0588/22 vodné,stočné,zrážky HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 112,27 € 26.10.2022 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0591/22 potraviny 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 43,01 € 26.10.2022 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0590/22 potraviny 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 47,94 € 26.10.2022 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0587/22 potraviny 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 223,16 € 25.10.2022 10.11.2022 Faktúra
DFBV/0586/22 potraviny 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 75,32 € 25.10.2022 10.11.2022 Faktúra