Faktúry
Počet záznamov: 12220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0134/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 35,64 € | 10.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 473,65 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 78,03 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/22 | opravy podláh, okien,dverí a stien | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | StecBau s.r.o. | 52601790 | 7 761,88 € | 10.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/22 | mobilné služby 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,93 € | 08.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/22 | stavebné práce "Arte zimná záhrada" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 5 354,02 € | 08.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/22 | plnenie obch.podmienok zákazky " Arte- zim.záhrada" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 4 632,21 € | 08.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/22 | chladená strava 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 97,44 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 23,76 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 288,14 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/22 | za teplo 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 370,00 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/22 | nedoplatok za teplo 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 603,44 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 85,14 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/22 | pevné linky HT16+ TV | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,28 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/22 | pevné linky +net. HT12 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,70 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/22 | pevné linky +net. aj HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,08 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 65,98 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 76,17 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 45,67 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/22 | potraviny 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 68,87 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/22 | za plyn HT16 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/22 | za plyn HT12 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/22 | za plyn Lip.13 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/22 | za plyn Ľ.Z.6 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/22 | elektrická energia HT16 3/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 54,40 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/22 | elektrická energia Lip.13 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 308,47 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/22 | elektrická energia HT16 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 316,57 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/22 | elektrická energia HT16 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 93,54 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/22 | elektrická energia HT12 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 154,74 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/22 | elektrická energia Lip.19 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 375,90 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra |