Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0047/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 65,07 € 27.01.2022 16.02.2022 Faktúra
DFBV/0046/22 vodné,stočné,zrážky Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 272,29 € 27.01.2022 23.02.2022 Faktúra
DFBV/0041/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 64,40 € 26.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0040/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 23,87 € 26.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0045/22 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 242,17 € 26.01.2022 16.02.2022 Faktúra
DFBV/0044/22 vodné,stočné,zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 229,14 € 26.01.2022 16.02.2022 Faktúra
DFBV/0043/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 239,89 € 26.01.2022 23.02.2022 Faktúra
DFBV/0042/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 309,21 € 26.01.2022 23.02.2022 Faktúra
DFBV/0039/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 271,39 € 24.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0038/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 114,98 € 24.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0037/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 545,90 € 20.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0036/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 29,38 € 20.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0027/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 242,47 € 19.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0035/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 48,40 € 19.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0034/22 elektrická energia HT16 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 54,40 € 19.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0028/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 58,66 € 19.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0033/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 110,10 € 19.01.2022 16.02.2022 Faktúra
DFBV/0032/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 212,20 € 19.01.2022 16.02.2022 Faktúra
DFBV/0031/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 18,39 € 19.01.2022 16.02.2022 Faktúra
DFBV/0030/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 7,70 € 19.01.2022 16.02.2022 Faktúra
DFBV/0029/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 24,22 € 19.01.2022 16.02.2022 Faktúra
DFBV/0023/22 vodné,stočné,zrážky Lip.19 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 147,05 € 14.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0022/22 vodné,stočné,zrážky HT12 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 147,20 € 14.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0021/22 vodné,stočné,zrážky HT16 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,41 € 14.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0026/22 elektrická energia HT16 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 121,54 € 14.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0025/22 elektrická energia HT12 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 197,22 € 14.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0024/22 vyúčtovanie za el.energiu HT16 1-12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 23,97 € 14.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0020/22 za plyn Lip.13 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 13.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0019/22 za plyn Ľ.Z.6 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 13.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0018/22 za plyn HT12 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 13.01.2022 03.02.2022 Faktúra