Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0402/22 oprava hygienického priestoru sprchy HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Serhiy Shtets 50499815 2 041,04 € 29.07.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0400/22 vodné,stočné,zrážky Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 49,62 € 21.07.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0399/22 vodné,stočné,zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 171,73 € 21.07.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0398/22 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 256,73 € 21.07.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0400/22 vodné,stočné,zrážky Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 49,62 € 21.07.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0399/22 vodné,stočné,zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 171,73 € 21.07.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0398/22 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 256,73 € 21.07.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0397/22 nákupné poukážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Kaufland v.o.s. 35790164 4 936,00 € 20.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFBV/0394/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 822,83 € 15.07.2022 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0395/22 mesačný poplatok za SIM kartu 4-6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 74,52 € 15.07.2022 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0393/22 odber kuch.odpadu 6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 57,60 € 15.07.2022 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0396/22 potraviny 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 55,99 € 15.07.2022 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0390/22 mobilné služby 6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 116,71 € 12.07.2022 18.07.2022 Faktúra
DFBV/0392/22 pevné linky HT16 6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,76 € 12.07.2022 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0391/22 pevné linky +net. aj HT16 6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 164,54 € 12.07.2022 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0389/22 PHM, umyváreň aút 6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 341,20 € 12.07.2022 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0384/22 chladená strava 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 91,20 € 11.07.2022 15.07.2022 Faktúra
DFBV/0387/22 potraviny 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 145,33 € 11.07.2022 18.07.2022 Faktúra
DFBV/0385/22 za teplo 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 1 890,00 € 11.07.2022 18.07.2022 Faktúra
DFBV/0388/22 potraviny 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 54,60 € 11.07.2022 18.07.2022 Faktúra
DFBV/0386/22 pevné linky+net. HT12 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,10 € 11.07.2022 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0383/22 potraviny 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 403,86 € 11.07.2022 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0382/22 potraviny 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 22,46 € 11.07.2022 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0381/22 potraviny 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 93,07 € 11.07.2022 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0380/22 potraviny 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 138,95 € 11.07.2022 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0376/22 časopis Adamko Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská pošta a.s. 36631124 5,84 € 06.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFBV/0379/22 potraviny 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 253,82 € 06.07.2022 15.07.2022 Faktúra
DFBV/0377/22 vodné,stočné,zrážky Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 98,54 € 06.07.2022 15.07.2022 Faktúra
DFBV/0378/22 potraviny 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 68,12 € 06.07.2022 15.07.2022 Faktúra
DFBV/0374/22 potraviny 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 28,49 € 06.07.2022 15.07.2022 Faktúra