Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0405/22 pevné linky +TV HT16 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,68 € 08.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0412/22 elektrická energia HT16 8/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 54,40 € 08.08.2022 23.08.2022 Faktúra
DFBV/0411/22 elektrická energia Lip.13 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 165,65 € 08.08.2022 23.08.2022 Faktúra
DFBV/0410/22 elektrická energia Lip.19 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 288,35 € 08.08.2022 23.08.2022 Faktúra
DFBV/0409/22 elektrická energia HT12 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 154,64 € 08.08.2022 23.08.2022 Faktúra
DFBV/0408/22 elektrická energia HT16 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 83,93 € 08.08.2022 23.08.2022 Faktúra
DFBV/0407/22 elektrická energia Ľ.Z.6 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 277,28 € 08.08.2022 23.08.2022 Faktúra
DFBV/0412/22 elektrická energia HT16 8/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 54,40 € 08.08.2022 23.08.2022 Faktúra
DFBV/0411/22 elektrická energia Lip.13 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 165,65 € 08.08.2022 23.08.2022 Faktúra
DFBV/0410/22 elektrická energia Lip.19 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 288,35 € 08.08.2022 23.08.2022 Faktúra
DFBV/0409/22 elektrická energia HT12 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 154,64 € 08.08.2022 23.08.2022 Faktúra
DFBV/0408/22 elektrická energia HT16 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 83,93 € 08.08.2022 23.08.2022 Faktúra
DFBV/0407/22 elektrická energia Ľ.Z.6 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 277,28 € 08.08.2022 23.08.2022 Faktúra
DFBV/0406/22 pevné linky,net. HT12 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,56 € 08.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0405/22 pevné linky +TV HT16 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,68 € 08.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0414/22 vodné,stočné,zrážky HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 147,20 € 08.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0413/22 vodné,stočné,zrážky HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,41 € 08.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0415/22 servis PC+ server 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 08.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0419/22 za plyn Lip.13 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 08.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0418/22 za plyn HT16 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 08.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0417/22 za plyn HT12 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 08.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0416/22 za plyn Ľ.Z.6 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 08.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0404/22 PHM,kosačka, umyváreň aút 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 220,21 € 03.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0404/22 PHM,kosačka, umyváreň aút 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 220,21 € 03.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0517/22 servis výťahov HT12 1-6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 378,94 € 31.07.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0402/22 oprava hygienického priestoru sprchy HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Serhiy Shtets 50499815 2 041,04 € 29.07.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0403/22 odber kuchynského odpadu 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 19,20 € 29.07.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0401/22 stravovacie poukazy 8/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 UP Déjeuner,s.r.o. 53528654 274,50 € 29.07.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0401/22 stravovacie poukazy 8/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 UP Déjeuner,s.r.o. 53528654 274,50 € 29.07.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0403/22 odber kuchynského odpadu 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 19,20 € 29.07.2022 22.08.2022 Faktúra