Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0535/22 pevné linky, net. +net. HT16 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,68 € 04.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0534/22 pevné linky +TV HT16 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,91 € 04.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0533/22 servis PC+ server 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 04.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFBV/0532/22 elektrická energia HT16 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 54,40 € 03.10.2022 04.11.2022 Faktúra
DFBV/0531/22 za plyn HT 12 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 03.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0530/22 za plyn Ľ.Z.6 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 03.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0529/22 za plyn Lip.13 10/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 03.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0528/22 za plyn HT12 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 30.09.2022 20.10.2022 Faktúra
DFBV/0526/22 vyúčtovanie 9/21- 9/22 vodné,stočné,zrážky HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 464,05 € 29.09.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0525/22 vyúčtovanie 9/21- 9/22 vodné,stočné,zrážky HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 14,46 € 29.09.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0527/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 124,02 € 29.09.2022 28.10.2022 Faktúra
DFBV/0523/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 91,67 € 28.09.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0522/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 317,52 € 28.09.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0520/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 197,10 € 28.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0524/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 119,73 € 28.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0518/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 53,12 € 28.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0519/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 120,03 € 28.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0521/22 servis hasiacich prístrojov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 FIREcontrol s.r.o. 46388915 340,20 € 28.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0515/22 kurz Bazálnej stimulácie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INSTITUT Bazální stimulace,s.r.o 25889966 990,00 € 21.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0516/22 vysokotlakové čistenie dažďovej kanalizácie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VORTECH s.r.o. 50597663 1 618,20 € 21.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0508/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 182,68 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0514/22 preplatok za teplo 8/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -68,15 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0513/22 nedoplatok za teplo 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 32,24 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0512/22 nedoplatok za teplo 6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 97,49 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0507/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 43,01 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0511/22 vodné,stočné,zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 130,19 € 20.09.2022 28.10.2022 Faktúra
DFBV/0510/22 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 237,12 € 20.09.2022 28.10.2022 Faktúra
DFBV/0509/22 vodné,stočné,zrážky Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 104,53 € 20.09.2022 28.10.2022 Faktúra
DFBV/0506/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 561,38 € 20.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0505/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 82,39 € 20.09.2022 11.10.2022 Faktúra