Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0689/22 OOPP 2022- kuchyňa, údržbár Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rempo s.r.o 35819081 395,25 € 09.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0686/22 nedoplatok za teplo 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 144,01 € 07.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0688/22 mobilné služby 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 116,90 € 07.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0685/22 PHM, umyváreň aút 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 228,37 € 07.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0687/22 televízia na HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Internet Mall Slovakia, s.r.o 35950226 377,00 € 07.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0679/22 za opravu múrika so vstupnou bránkou na LIp.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slava Shtets 50496034 2 520,50 € 06.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFBV/0684/22 pevné linky,net. HT12 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,82 € 06.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0671/22 pevné linky + TV HT16 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,13 € 06.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0670/22 pevné linky +net. aj HT16 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 151,48 € 06.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0681/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 214,27 € 06.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0680/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 73,87 € 06.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0676/22 elektrická energia Lip.13 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 312,59 € 06.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0675/22 elektrická energia HT16 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 97,98 € 06.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0674/22 elektrická energia Ľ.Z.6 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 276,76 € 06.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0673/22 elektrická energia HT12 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 151,96 € 06.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0672/22 elektrická energia Lip.19 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 380,98 € 06.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0678/22 odber kuchynského odpadu 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 06.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0682/22 potraviny 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jozef Čmehýl D-O-S 17547521 183,83 € 06.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0677/22 servis PC+ server 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 06.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0683/22 potraviny 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 282,48 € 06.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0664/22 stravovacie poukazy 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 UP Déjeuner,s.r.o. 53528654 211,20 € 02.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0669/22 za plyn HT 16 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 02.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0668/22 za plyn Lip.13 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 02.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0667/22 za plyn Ľ.Z.6 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 02.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0666/22 za plyn HT12 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 02.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0665/22 za teplo 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5 270,00 € 02.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0662/22 poskytovanie služby GDPR 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 02.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0663/22 potraviny 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 123,84 € 02.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0661/22 servis auta Citroen Jumper - poistná udalosť Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Autoteam, s.r.o 35819464 204,70 € 01.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0660/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 743,52 € 29.11.2022 14.12.2022 Faktúra