Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12077

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0516/22 vysokotlakové čistenie dažďovej kanalizácie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VORTECH s.r.o. 50597663 1 618,20 € 21.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0508/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 182,68 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0514/22 preplatok za teplo 8/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -68,15 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0513/22 nedoplatok za teplo 7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 32,24 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0512/22 nedoplatok za teplo 6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 97,49 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0507/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 43,01 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0511/22 vodné,stočné,zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 130,19 € 20.09.2022 28.10.2022 Faktúra
DFBV/0510/22 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 237,12 € 20.09.2022 28.10.2022 Faktúra
DFBV/0509/22 vodné,stočné,zrážky Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 104,53 € 20.09.2022 28.10.2022 Faktúra
DFBV/0506/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 561,38 € 20.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0505/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 82,39 € 20.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0440/22 vyúčtovanie za plyn Ľ.Z.6 1-7/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 22,72 € 16.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFBV/0504/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 202,32 € 14.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0503/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 46,54 € 14.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0502/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 98,14 € 14.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0501/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 121,50 € 14.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0499/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 197,89 € 13.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0498/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 84,01 € 13.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0496/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 51,15 € 13.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFBV/0495/22 mobilné služby 8/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 111,64 € 13.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFBV/0500/22 za vykonané práce na zákl. zmluvy o poskytovaní GDPR Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 13.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFBV/0497/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 101,15 € 13.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFBV/0481/22 pevné linky,net. HT12 8/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,24 € 07.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0480/22 pevné linky +net. aj HT16 8/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 150,56 € 07.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0479/22 pevné linky+TV HT16 8/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,54 € 07.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0491/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 16,43 € 07.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0490/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 85,67 € 07.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0489/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 43,73 € 07.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0488/22 potraviny 9/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 35,21 € 07.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFBV/0486/22 elektrická energia HT16 8/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 88,96 € 07.09.2022 28.09.2022 Faktúra