Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0657/22 potraviny 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jozef Čmehýl D-O-S 17547521 159,49 € 29.11.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0659/22 potraviny 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 262,97 € 29.11.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0658/22 potraviny 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 89,10 € 29.11.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0656/22 supervízie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava 31803989 420,00 € 29.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0655/22 vodné,stočné,zrážky HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 112,27 € 28.11.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0654/22 vodné,stočné,zrážky HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 162,41 € 28.11.2022 14.12.2022 Faktúra
DFBV/0651/22 za maľovanie priestorov na HT16, Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hamar Jozef FY-H-K-H 32327803 11 950,24 € 25.11.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0653/22 potraviny 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 258,70 € 25.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0652/22 potraviny 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 136,40 € 25.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0650/22 kalendáre na rok 2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IMI Trade s.r.o. 31565531 103,15 € 24.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0648/22 dodávka a montáž klimatizačných jednotiek do jedálne Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ICE TEAM, s.r.o. 1391912 3 228,00 € 23.11.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0649/22 interiérové vybavenie do skupiny A,B Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IKEA 0053849436 1 120,00 € 23.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0642/22 potraviny 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jozef Čmehýl D-O-S 17547521 161,39 € 22.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0646/22 potraviny 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 223,82 € 22.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0645/22 potraviny 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 13,85 € 22.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0644/22 potraviny 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 11,68 € 22.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0647/22 servis auta Citroen Jumper Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Autoteam, s.r.o 35819464 692,94 € 22.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0643/22 potraviny 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 76,24 € 22.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0640/22 vodné,stočné,zrážky Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 104,53 € 21.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0639/22 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 205,33 € 21.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0638/22 vodné,stočné,zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 117,96 € 21.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0641/22 kalibrácia alkoholtestera Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VLan st s.r.o. 51327694 21,00 € 21.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0637/22 potraviny 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 9,36 € 15.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0636/22 potraviny 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 1 207,82 € 15.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0635/22 potraviny 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jozef Čmehýl D-O-S 17547521 203,39 € 15.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0634/22 potraviny 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jozef Čmehýl D-O-S 17547521 96,35 € 15.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0630/22 potraviny 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 129,78 € 14.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0629/22 potraviny 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 26,16 € 14.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0628/22 potraviny 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 308,31 € 14.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0632/22 kopírovací papier Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Xepap,spol.s.r.o. 0031628605 600,00 € 14.11.2022 29.11.2022 Faktúra