Faktúry
Počet záznamov: 12746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0510/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 158,50 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 32,06 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 214,26 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 42,92 € | 12.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 39,62 € | 12.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/23 | oprava elektroinštalácie ,porucha zásuvkového obvodu Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 353,64 € | 12.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 107,78 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 116,09 € | 11.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/23 | odber kuchynského odpadu 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 11.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/23 | nedoplatok za teplo 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 633,00 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/23 | za teplo 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 740,00 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/23 | mobilné služby 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 124,82 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 191,89 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/23 | pevné linky + net. , TV HT12 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,73 € | 06.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 40,60 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 264,39 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 172,01 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 121,39 € | 06.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 8,23 € | 06.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/23 | chladená strava 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 041,60 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/23 | elektrická energia HT16 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 230,00 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/23 | servis hasiacich zariadení | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 117,60 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/23 | pevné linky+net. aj HT16 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,81 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/23 | pevné linky + TV HT16 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,61 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/23 | PHM 8/2023, kosačka | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 181,08 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/23 | za plyn Lip.13 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 15,00 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/23 | za plyn Ľ.Z.6 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/23 | za plyn HT12 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/23 | za plyn HT16 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 568,00 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 7-8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 04.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra |