Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0716/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jozef Čmehýl D-O-S 17547521 136,38 € 21.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0719/22 chladená strava 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 285,00 € 21.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0720/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 102,49 € 21.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0718/22 časopis "Adamko" 2-8/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská pošta a.s. 36631124 8,76 € 21.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFBV/0713/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 371,96 € 20.12.2022 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0712/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 6,86 € 20.12.2022 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0711/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 47,99 € 20.12.2022 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0714/22 vodné,stočné,zrážky Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 104,53 € 20.12.2022 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0715/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jozef Čmehýl D-O-S 17547521 205,44 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0705/22 2 ks počítač DELL+ 2ks monitor Philips Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Gratex International,a.s. 35743468 1 869,60 € 19.12.2022 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0709/22 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 212,74 € 19.12.2022 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0708/22 vodné,stočné,zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 132,64 € 19.12.2022 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0706/22 MS Office Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 522,00 € 19.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0707/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 211,96 € 19.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0710/22 vyúčtovacia fa za sedačku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Luka Tom s.r.o. 54155703 544,00 € 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0704/22 za dodanie a osadenie pergoly Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Marko Minarovič 47846020 3 641,76 € 14.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFBV/0699/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jozef Čmehýl D-O-S 17547521 181,11 € 14.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0703/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 380,29 € 14.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0702/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 81,08 € 14.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0701/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 15,98 € 14.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0700/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 36,82 € 14.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0698/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 79,28 € 13.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0695/22 výmena svietidiel v budovách A,B,C Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 24 296,16 € 12.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFBV/0696/22 rekonštrukcia elektroinštalácie HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slava Shtets 50496034 10 200,36 € 12.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFBV/0691/22 servis a prehliadka EZS na Lip.13,19 a Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 487,64 € 12.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0697/22 terapeutické pomôcky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 3LOBIT, s.r.o. Bratislava 46020152 170,75 € 12.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0694/22 revízie a kontroly elektrického náradia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 350,00 € 12.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0693/22 revízie a kontroly elektrospotrebičov vo výchovných miestnostiach Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 360,00 € 12.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0692/22 revízie a kontroly elektrospotrebičov v kanceláriách Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 320,00 € 12.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0690/22 tonery Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 52,80 € 09.12.2022 15.12.2022 Faktúra