Faktúry
Počet záznamov: 12435
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0351/23 | centralizovaná ochrana objektu 4-6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 30.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/23 | mesačný poplatok za SIM kartu 4-6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 30.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 59,14 € | 27.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 5-6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,27 € | 26.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 6-7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 26.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 8,06 € | 26.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 130,10 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 288,04 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/23 | časopis "Adamko" 9/2023-1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 7,92 € | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/23 | ročný prístup -verejná správa | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 26.06.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 103,73 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 134,10 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 35,44 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 33,91 € | 22.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 43,98 € | 22.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 168,98 € | 22.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 97,52 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 337,62 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 489,89 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 229,22 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 5-6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,53 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 244,02 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 5-6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 272,75 € | 16.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 5-6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 142,69 € | 16.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/23 | elektrická energia Lip.19 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 342,78 € | 16.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/23 | elektrická energia Lip.13 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 209,54 € | 16.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/23 | elektrická energia Ľ.z.6 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 239,70 € | 16.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/23 | kalibrácia alkoholtestera | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kalibrovanie s.r.o. | 451518 | 21,00 € | 15.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/23 | potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 82,23 € | 15.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/23 | elektrická energia HT12 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 146,08 € | 15.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra |