Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12077

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0725/22 chladená strava 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 178,60 € 31.12.2022 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0726/22 poskytovanie služby GDPR 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 31.12.2022 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0724/22 vodné,stočné,zrážky HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 112,27 € 28.12.2022 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0723/22 vodné,stočné,zrážky HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 162,41 € 28.12.2022 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0721/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 355,29 € 22.12.2022 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0722/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 1 510,44 € 22.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0717/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jozef Čmehýl D-O-S 17547521 38,92 € 21.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0716/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jozef Čmehýl D-O-S 17547521 136,38 € 21.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0719/22 chladená strava 11/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 285,00 € 21.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0720/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 102,49 € 21.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0718/22 časopis "Adamko" 2-8/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská pošta a.s. 36631124 8,76 € 21.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFBV/0713/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 371,96 € 20.12.2022 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0712/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 6,86 € 20.12.2022 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0711/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 47,99 € 20.12.2022 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0714/22 vodné,stočné,zrážky Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 104,53 € 20.12.2022 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0715/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jozef Čmehýl D-O-S 17547521 205,44 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0705/22 2 ks počítač DELL+ 2ks monitor Philips Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Gratex International,a.s. 35743468 1 869,60 € 19.12.2022 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0709/22 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 212,74 € 19.12.2022 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0708/22 vodné,stočné,zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 132,64 € 19.12.2022 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0706/22 MS Office Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 522,00 € 19.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0707/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 211,96 € 19.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0710/22 vyúčtovacia fa za sedačku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Luka Tom s.r.o. 54155703 544,00 € 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0704/22 za dodanie a osadenie pergoly Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Marko Minarovič 47846020 3 641,76 € 14.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFBV/0699/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jozef Čmehýl D-O-S 17547521 181,11 € 14.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0703/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 380,29 € 14.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0702/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 81,08 € 14.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0701/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 15,98 € 14.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0700/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 36,82 € 14.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0698/22 potraviny 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 79,28 € 13.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0695/22 výmena svietidiel v budovách A,B,C Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 24 296,16 € 12.12.2022 28.12.2022 Faktúra