Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12435

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0351/23 centralizovaná ochrana objektu 4-6/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 378,00 € 30.06.2023 12.07.2023 Faktúra
DFBV/0353/23 mesačný poplatok za SIM kartu 4-6/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 74,52 € 30.06.2023 12.07.2023 Faktúra
DFBV/0348/23 potraviny 6/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 59,14 € 27.06.2023 17.07.2023 Faktúra
DFBV/0347/23 vodné,stočné,zrážky HT16 5-6/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 112,27 € 26.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0346/23 vodné,stočné,zrážky HT12 6-7/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 162,41 € 26.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0342/23 potraviny 6/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 8,06 € 26.06.2023 17.07.2023 Faktúra
DFBV/0345/23 potraviny 6/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 130,10 € 26.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0341/23 potraviny 6/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 288,04 € 26.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0344/23 časopis "Adamko" 9/2023-1/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská pošta a.s. 36631124 7,92 € 26.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0343/23 ročný prístup -verejná správa Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Poradca podnikateľa 31592503 204,00 € 26.06.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0340/23 potraviny 6/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 103,73 € 23.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFBV/0339/23 potraviny 6/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 134,10 € 23.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFBV/0338/23 potraviny 6/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 35,44 € 23.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFBV/0336/23 potraviny 6/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 33,91 € 22.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFBV/0335/23 potraviny 6/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 43,98 € 22.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFBV/0337/23 potraviny 6/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 168,98 € 22.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFBV/0330/23 potraviny 6/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 97,52 € 21.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFBV/0333/23 potraviny 6/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 337,62 € 21.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFBV/0332/23 potraviny 6/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 489,89 € 21.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFBV/0331/23 potraviny 6/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 229,22 € 21.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFBV/0334/23 vodné,stočné,zrážky Lip.13 5-6/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 104,53 € 21.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFBV/0329/23 potraviny 6/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 244,02 € 21.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFBV/0328/23 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 5-6/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 272,75 € 16.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFBV/0327/23 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 5-6/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 142,69 € 16.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFBV/0326/23 elektrická energia Lip.19 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 342,78 € 16.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFBV/0325/23 elektrická energia Lip.13 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 209,54 € 16.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFBV/0324/23 elektrická energia Ľ.z.6 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 239,70 € 16.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFBV/0321/23 kalibrácia alkoholtestera Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Kalibrovanie s.r.o. 451518 21,00 € 15.06.2023 21.06.2023 Faktúra
DFBV/0322/23 potraviny 6/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 82,23 € 15.06.2023 21.06.2023 Faktúra
DFBV/0323/23 elektrická energia HT12 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 146,08 € 15.06.2023 21.06.2023 Faktúra