Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12077

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0021/23 za plyn HT12 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 398,00 € 17.01.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 potraviny 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 N&J- DOS s.r.o 52236200 211,85 € 17.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 potraviny 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 201,00 € 17.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0020/23 vyúčtovacia fa za obd. 8-12/2022 Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 51,90 € 16.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 potraviny 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 98,99 € 12.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 potraviny 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 116,25 € 12.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0015/23 potraviny 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 100,27 € 12.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0014/23 potraviny 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 78,96 € 12.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0018/23 potraviny 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 133,53 € 12.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0009/23 elektrická energia HT16 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 123,70 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0008/23 elektrická energia Ľ.Z.6 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 279,25 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0007/23 elektrická energia Lip.13 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 268,88 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0006/23 elektrická energia HT12 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 165,41 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0005/23 elektrická energia Lip.19 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 333,19 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0004/23 potraviny 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 14,96 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0003/23 potraviny 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 145,77 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0002/23 potraviny 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 92,90 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0001/23 potraviny 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 182,89 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0010/23 odber kuchynského odpadu 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 28,80 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0012/23 nedoplatok za teplo 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 681,82 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0011/23 za teplo 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 7 540,00 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0013/23 potraviny 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 N&J- DOS s.r.o 52236200 123,00 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0731/22 pevné linky +net. aj HT16 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,87 € 31.12.2022 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0730/22 pevné linky + HT16 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,90 € 31.12.2022 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0729/22 pevné linky,net. HT12 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,80 € 31.12.2022 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0727/22 PHM 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 149,73 € 31.12.2022 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0728/22 centralizovaná ochrana objektu 10-12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 378,00 € 31.12.2022 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0733/22 poplatok za SIM kartu 10-12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 74,52 € 31.12.2022 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0734/22 servis PC+ server 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 31.12.2022 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0732/22 mobilné služby 12/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 116,99 € 31.12.2022 31.01.2023 Faktúra