Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12077

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0142/23 vyúčtovacia faktúra 2-3/2023 vodné,stočné,zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 139,99 € 16.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0144/23 potraviny 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 266,97 € 16.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0137/23 potraviny 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 N&J- DOS s.r.o 52236200 198,05 € 15.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0140/23 potraviny 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 223,20 € 15.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0139/23 potraviny 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 9,47 € 15.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0138/23 potraviny 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 223,66 € 15.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0136/23 potraviny 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 25,92 € 15.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0135/23 potraviny 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 133,28 € 14.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0134/23 elektrická energia HT16 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 217,58 € 10.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0133/23 opravná faktúra k faktúre 90023468 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -26,26 € 09.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0131/23 oprava hygienického priestoru sprchy HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hamar Jozef FY-H-K-H 32327803 833,68 € 09.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0132/23 mobilné služby 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 116,76 € 09.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0128/23 potraviny 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 9,47 € 08.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0127/23 potraviny 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 107,83 € 08.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0126/23 potraviny 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 313,65 € 08.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0129/23 pevné linky +net. HT12 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,88 € 08.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0130/23 nedoplatok za teplo 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 7 438,90 € 08.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0125/23 potraviny 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 N&J- DOS s.r.o 52236200 219,34 € 08.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0120/23 elektrická energia Lip.19 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 452,87 € 07.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0119/23 elektrická energia Lip.13 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 336,78 € 07.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0118/23 elektrická energia HT16 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 125,99 € 07.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0117/23 elektrická energia HT12 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 188,22 € 07.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0116/23 elektrická energia Ľ.Z.6 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 304,57 € 07.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0124/23 pevné linky +net. aj HT16 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,87 € 07.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0123/23 pevné linky + TV HT16 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,24 € 07.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0121/23 odber kuchynského odpadu 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 07.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0122/23 potraviny 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 235,85 € 07.03.2023 14.03.2023 Faktúra
DFBV/0114/23 PHM 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 142,15 € 06.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0115/23 chladená strava 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 91,20 € 06.03.2023 14.03.2023 Faktúra
DFBV/0113/23 servis PC+ server 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 03.03.2023 14.03.2023 Faktúra