Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0224/23 za plyn HT12 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 434,00 € 02.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0223/23 za plyn Lip.13 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 18,00 € 02.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0222/23 za plyn HT16 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 568,00 € 02.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0226/23 za teplo 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 270,00 € 02.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFBV/0221/23 potraviny 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 131,95 € 02.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFBV/0220/23 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 692,82 € 27.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0219/23 deratizácia budov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rýchla rota Bratislava s.r.o. 52769054 194,14 € 27.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0218/23 vodné,stočné,zrážky HT12 3-4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 162,41 € 26.04.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0217/23 vodné,stočné,zrážky HT16 3-4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 112,27 € 26.04.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0216/23 vyúčtovacia faktúra 3-4/2023 vodné,stočné,zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 145,48 € 26.04.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0215/23 potraviny 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 1 086,78 € 25.04.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0214/23 potraviny 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 286,15 € 25.04.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0213/23 potraviny 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 165,94 € 25.04.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0212/23 potraviny 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 49,42 € 25.04.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0211/23 potraviny 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 72,07 € 25.04.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0209/23 kontrola a čistenie komínov HT12,16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMINÁR s.r.o. Bratislava 47229632 88,00 € 24.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFBV/0210/23 oprava auta Citroen Jumper Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Autoteam, s.r.o 35819464 1 494,01 € 24.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFBV/0208/23 potraviny 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 134,00 € 24.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFBV/0207/23 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 3-4/2023( vyúčtovanie) Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 278,34 € 20.04.2023 22.05.2023 Faktúra
DFBV/0206/23 vodné,stočné,zrážky Lip.13 3-4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 104,53 € 20.04.2023 22.05.2023 Faktúra
DFBV/0204/23 potraviny 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 172,44 € 18.04.2023 22.05.2023 Faktúra
DFBV/0203/23 potraviny 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 80,22 € 18.04.2023 22.05.2023 Faktúra
DFBV/0202/23 potraviny 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 9,24 € 18.04.2023 22.05.2023 Faktúra
DFBV/0201/23 potraviny 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 111,45 € 18.04.2023 22.05.2023 Faktúra
DFBV/0205/23 potraviny 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 N&J- DOS s.r.o 52236200 193,33 € 18.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0200/23 kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GC Tech.- Ing. Peter Geši 36880574 739,00 € 17.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0195/23 potraviny 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 190,79 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0194/23 potraviny 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 67,08 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0193/23 potraviny 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 124,35 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0197/23 nedoplatok za teplo 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6 147,58 € 12.04.2023 24.04.2023 Faktúra