Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12077

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0112/23 za plyn HT12 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 434,00 € 02.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0111/23 za plyn Ľ.Z.6 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 10,00 € 02.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0110/23 za plyn HT 16 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 568,00 € 02.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0109/23 za plyn Lip.13 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 86,00 € 02.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0108/23 za teplo 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6 490,00 € 02.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0106/23 potraviny 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 27,72 € 28.02.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0105/23 potraviny 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 93,41 € 28.02.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0104/23 potraviny 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 77,00 € 28.02.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0103/23 potraviny 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 339,72 € 28.02.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0107/23 tonery Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JURIGA spol. s.r.o. 31344194 169,99 € 28.02.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0102/23 potraviny 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 N&J- DOS s.r.o 52236200 171,21 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFBV/0101/23 potraviny 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 109,17 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFBV/0099/23 vodné,stočné,zrážky Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 104,53 € 27.02.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0098/23 vyúčtovanie 1-2/2023 vodné,stočné,zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 140,94 € 27.02.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0097/23 vyúčtovanie vodné, stočné,zrážky 1-2/2023 Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 248,10 € 27.02.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0096/23 vodné,stočné,zrážky HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 112,27 € 27.02.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0095/23 vodné,stočné,zrážky HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 162,41 € 27.02.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0092/23 potraviny 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 190,37 € 27.02.2023 14.03.2023 Faktúra
DFBV/0091/23 potraviny 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 18,06 € 27.02.2023 14.03.2023 Faktúra
DFBV/0090/23 potraviny 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 19,17 € 27.02.2023 14.03.2023 Faktúra
DFBV/0089/23 potraviny 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 167,73 € 27.02.2023 14.03.2023 Faktúra
DFBV/0100/23 elektrická energia HT16 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 217,58 € 27.02.2023 14.03.2023 Faktúra
DFBV/0094/23 potraviny 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 194,99 € 27.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFBV/0087/23 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 446,76 € 27.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0088/23 potraviny 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 N&J- DOS s.r.o 52236200 268,08 € 27.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0093/23 potraviny 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 130,56 € 27.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0086/23 potraviny 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 306,77 € 16.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0085/23 potraviny 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 18,71 € 14.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFBV/0084/23 potraviny 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 45,48 € 14.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFBV/0083/23 potraviny 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 63,95 € 14.02.2023 13.03.2023 Faktúra