Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0435/12 457/2012vodné, 457/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 23,89 € 04.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0413/12 433/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 93,91 € 04.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0414/12 434/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 356,78 € 04.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0412/12 440/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 168,42 € 04.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0407/12 428/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 36,86 € 03.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0408/12 429/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 171,88 € 03.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0409/12 430/2012vodné, 430/2012stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 45,70 € 03.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0410/12 431/2012vodné, 431/2012stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 97,94 € 03.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0419/12 439/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 85,21 € 03.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0418/12 438/2012popl.za telef.+Internet Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 235,13 € 03.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0429/12 451/2012zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,59 € 03.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0428/12 450/2012zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,59 € 03.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0427/12 449/2012zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 67,19 € 03.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0407/12 428/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 36,86 € 03.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0426/12 448/2012popl.za mobil riad. Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,59 € 01.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0425/12 447/2012popl.za mobil RCA Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,11 € 01.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0417/12 437/2012plyn Lipského 092012 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 01.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0416/12 436/2012plyn Ľ.Zúbku 092012 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 7,00 € 01.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0415/12 435/2012plyn Hontianska Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 20,00 € 01.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0404/12 425/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 86,36 € 31.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0405/12 426/2012inzercia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 regionPRESS s.r.o. Trnava 36252417 34,56 € 31.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0406/12 427/2012GL 104 ks, 427/2012GL provízia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 312,41 € 31.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0505/12 529/2012maliarske práce Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Miroslav Hrenák Bytča 33346518 488,60 € 31.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0474/12 495/2012maliarske práce Ľ.Zúbka Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Miroslav Hrenák Bytča 33346518 1 252,35 € 31.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0473/12 494/2012úprava podlahy keram.dielňa dar, 494/2012úprava podlahy keram.dielňa Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Miroslav Hrenák Bytča 33346518 189,10 € 31.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0423/12 445/2012OLO Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 298,62 € 31.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0420/12 441/2012elektr.energia Hontianska 092012 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 75,03 € 31.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0406/12 427/2012GL 104 ks, 427/2012GL provízia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 312,41 € 31.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0408/12 429/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 171,88 € 31.08.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0402/12 423/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 85,99 € 30.08.2012 29.04.2015 Faktúra