Faktúry
Počet záznamov: 12259
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0458/12 | 479/2012lieky a zdrav.mat. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 149,78 € | 25.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0460/12 | 481/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 68,95 € | 25.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/12 | 472/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 93,54 € | 24.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0452/12 | 473/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 66,20 € | 24.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/12 | 474/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 146,32 € | 24.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/12 | 475/2012vzdelávanie klientov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Breh, RNDr.Katarína Zlochová | 40095665 | 500,00 € | 24.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/12 | 474/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 146,32 € | 24.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0459/12 | 480/2012servis PC 092012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 24.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0468/12 | 489/2012vodné Lipského, 489/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 100,12 € | 24.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0467/12 | 488/2012vodné Ľ.Zúbka, 488/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 180,64 € | 24.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0452/12 | 473/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 66,20 € | 24.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/12 | 470/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 89,99 € | 20.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/12 | 471/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 85,18 € | 20.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/12 | 471/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 85,18 € | 20.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/12 | 472/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 93,54 € | 20.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/12 | 469/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 195,46 € | 19.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0457/12 | 478/2012vodné, 478/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 63,13 € | 19.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/12 | 470/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 89,99 € | 19.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/12 | 464/2012tepovanie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Andrej Kováčik, K-ANDY-K Bratislava | 33620873 | 317,80 € | 18.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/12 | 465/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 53,99 € | 18.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/12 | 466/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 80,08 € | 18.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/12 | 467/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 194,11 € | 18.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/12 | 468/2012notebook, taška | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 780,00 € | 18.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/12 | 467/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 194,11 € | 18.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/12 | 466/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 80,08 € | 18.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/12 | 462/2012pranie 082012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12,12 € | 17.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/12 | 463/2012popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,66 € | 17.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/12 | 469/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 195,46 € | 14.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/12 | 464/2012tepovanie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Andrej Kováčik, K-ANDY-K Bratislava | 33620873 | 317,80 € | 14.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/12 | 468/2012notebook, taška | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 780,00 € | 14.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |