Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0437/12 459/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 181,32 € 13.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0438/12 460/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta 44240104 66,72 € 13.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0439/12 461/2012čistiace prostr. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 189,94 € 13.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0437/12 459/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 181,32 € 13.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0438/12 460/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta 44240104 66,72 € 13.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0443/12 465/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 53,99 € 13.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0439/12 461/2012čistiace prostr. Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 189,94 € 13.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0433/12 455/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta 44240104 222,47 € 12.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0435/12 457/2012vodné, 457/2012stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 23,89 € 12.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0436/12 458/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 141,71 € 12.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0434/12 456/2012vyúčt.tepla Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 276,61 € 12.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0431/12 453/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 76,67 € 11.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0432/12 454/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 96,70 € 11.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0432/12 454/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 96,70 € 11.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0436/12 458/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 141,71 € 11.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0433/12 455/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta 44240104 222,47 € 11.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0422/12 444/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 237,15 € 10.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0423/12 445/2012OLO Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 298,62 € 10.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0424/12 446/2012Slovgast, 446/2012potraviny, cenové vyrovnanie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 321,30 € 10.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0425/12 447/2012popl.za mobil RCA Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,11 € 10.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0426/12 448/2012popl.za mobil riad. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,59 € 10.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0427/12 449/2012zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 67,19 € 10.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0428/12 450/2012zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,59 € 10.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0429/12 451/2012zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,59 € 10.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0430/12 452/2012kontrola požiarnych vodovodov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Róbert Ladecký - FIRECONTROL 35404841 37,20 € 10.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0440/12 462/2012pranie 082012 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 12,12 € 10.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0431/12 453/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 76,67 € 10.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0441/12 463/2012popl.za mobil Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,66 € 08.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0421/12 442/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 50,64 € 07.09.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0434/12 456/2012vyúčt.tepla Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 276,61 € 07.09.2012 29.04.2015 Faktúra