Faktúry
Počet záznamov: 12634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0658/12 | 652/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 22,32 € | 21.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/12 | 653/2012vodné, 653/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 60,94 € | 21.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/12 | 654/2012vodné, 654/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 121,87 € | 21.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/12 | 655/2012vodné, 655/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 110,99 € | 21.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/12 | 657/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 143,95 € | 21.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/12 | 652/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 22,32 € | 21.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/12 | 651/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 104,09 € | 20.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/12 | 646/2012revízia SIKO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 348,98 € | 19.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/12 | 647/2012servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 19.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/12 | 648/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 78,86 € | 19.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/12 | 649/2012elektromontážne práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 874,73 € | 19.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/12 | 650/2012elektromontážne práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 854,22 € | 19.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/12 | 648/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 78,86 € | 19.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/12 | 645/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 104,58 € | 18.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/12 | 645/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 104,58 € | 18.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/12 | 638/2012popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,96 € | 17.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/12 | 637/2012GL 51 ks, 639/2012GL odmena | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 162,18 € | 17.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/12 | 640/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 153,30 € | 17.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/12 | 641/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 54,58 € | 17.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/12 | 642/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 145,03 € | 17.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/12 | 643/2012pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 32,85 € | 17.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/12 | 655/2012vodné, 655/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 110,99 € | 17.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/12 | 654/2012vodné, 654/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 121,87 € | 17.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/12 | 653/2012vodné, 653/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 60,94 € | 17.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/12 | 641/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 54,58 € | 17.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/12 | 640/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 153,30 € | 14.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/12 | 647/2012servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 14.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/12 | 642/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 145,03 € | 14.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/12 | 637/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,80 € | 13.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/12 | 637/2012GL 51 ks, 639/2012GL odmena | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 162,18 € | 13.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |