Faktúry
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0481/12 | 502/2012zrážky Lipského 13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,51 € | 01.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0480/12 | 501/2012elektr.energia Hontianska 102012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 75,03 € | 01.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0466/12 | 487/2012plyn 102012 Hontianska | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 01.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0465/12 | 486/2012plyn 102012 Lipského 13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 96,00 € | 01.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0464/12 | 485/2012plyn 102012 Ľ.Zúbka | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 01.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0463/12 | 484/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 107,05 € | 01.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0497/12 | 519/2012OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 30.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0462/12 | 483/2012služby centralizovanej ochrany | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 30.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0459/12 | 480/2012servis PC 092012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 28.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0504/12 | 528/2012občerstvenie na lodi | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SPaP-lodná osobná doprava, a.s. Bratislava | 35839228 | 314,40 € | 28.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0461/12 | 482/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 191,72 € | 28.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0455/12 | 476/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 136,79 € | 27.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0456/12 | 477/2012kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 64,22 € | 27.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0457/12 | 478/2012vodné, 478/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 63,13 € | 27.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0458/12 | 479/2012lieky a zdrav.mat. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 149,78 € | 27.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0456/12 | 477/2012kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 64,22 € | 27.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0455/12 | 476/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 136,79 € | 26.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0458/12 | 479/2012lieky a zdrav.mat. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 149,78 € | 25.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0460/12 | 481/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 68,95 € | 25.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/12 | 472/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 93,54 € | 24.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0452/12 | 473/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 66,20 € | 24.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/12 | 474/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 146,32 € | 24.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/12 | 475/2012vzdelávanie klientov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Breh, RNDr.Katarína Zlochová | 40095665 | 500,00 € | 24.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/12 | 474/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 146,32 € | 24.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0459/12 | 480/2012servis PC 092012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 24.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0468/12 | 489/2012vodné Lipského, 489/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 100,12 € | 24.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0467/12 | 488/2012vodné Ľ.Zúbka, 488/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 180,64 € | 24.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0452/12 | 473/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 66,20 € | 24.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/12 | 470/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 89,99 € | 20.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/12 | 471/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 85,18 € | 20.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |