Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0506/12 530/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 71,52 € 16.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0501/12 524/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 100,25 € 15.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0502/12 526/2012prenájom miestnosti KAMKO Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ZV Consulting, s.r.o. Bratislava 35875160 200,00 € 15.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0501/12 524/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 100,25 € 15.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0498/12 520/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 128,39 € 12.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0499/12 521/2012pranie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 35,46 € 12.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0503/12 527/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 118,03 € 12.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0494/12 516/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KIPA s.r.o. Krakovany 34128654 89,72 € 11.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0495/12 517/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 61,81 € 11.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0496/12 518/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 21,84 € 11.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0497/12 519/2012OLO Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 265,44 € 11.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0498/12 520/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 128,39 € 11.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0496/12 518/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 21,84 € 11.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0502/12 526/2012prenájom miestnosti KAMKO Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ZV Consulting, s.r.o. Bratislava 35875160 200,00 € 11.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0495/12 517/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 61,81 € 11.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0491/12 513/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 112,39 € 10.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0492/12 514/2012mobil riad.092012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 97,12 € 10.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0493/12 515/2012mobil T+R Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,11 € 10.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0491/12 513/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 112,39 € 10.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0486/12 508/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 124,81 € 09.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0487/12 509/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 104,89 € 09.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0488/12 510/2012čistiace prostr. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 166,89 € 09.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0489/12 511/2012kanc.potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 70,37 € 09.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0490/12 512/2012oprava umývačky riadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GASTROB Ján Bátovský 40549780 290,40 € 09.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0494/12 516/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KIPA s.r.o. Krakovany 34128654 89,72 € 09.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0486/12 508/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 124,81 € 09.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0481/12 502/2012zrážky Lipského 13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,51 € 08.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0482/12 zrážky Lipského 19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,51 € 08.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0483/12 504/2012zrážky Ľ.Zúbka 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 65,02 € 08.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0484/12 506/2012popl.za pevné linky + Internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 234,06 € 08.10.2012 29.04.2015 Faktúra