Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0523/12 548/2012čist.prostr. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 21,62 € 30.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0524/12 549/2012transparent - Reg.plav.pret. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ESKO s.r.o. 30998646 9,00 € 30.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0525/12 550/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 531,96 € 30.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0526/12 551/2012GL 63 ks, 551/2012 GL odmena za službu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 200,34 € 30.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0526/12 551/2012GL 63 ks, 551/2012 GL odmena za službu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 200,34 € 30.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0525/12 550/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 531,96 € 30.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0520/12 545/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 70,25 € 29.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0521/12 546/2012čalúnenie miestnosti Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČALÚNNICTVO KROJCOČAL 40627837 1 850,00 € 29.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0522/12 547/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 134,84 € 29.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0534/12 559/2012kurz - klasická a reflexná masáž Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Clinica Medica s.r.o. Bratislava 46360204 480,00 € 29.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0529/12 554/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 54,85 € 29.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0518/12 543/2012tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 269,27 € 26.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0519/12 544/2012vodné, 544/2012stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 63,13 € 26.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0520/12 545/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 70,25 € 26.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0516/12 541/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 144,12 € 25.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0517/12 542/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 259,47 € 25.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0518/12 543/2012tonery Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 269,27 € 25.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0523/12 548/2012čist.prostr. Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 21,62 € 25.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0514/12 539/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 98,31 € 24.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0515/12 540/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 81,68 € 24.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0516/12 541/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 144,12 € 24.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0580/12 ZF53/2012loptičky do bazéna Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Maquita s.r.o. Nitrianske Pravno 36316881 93,50 € 24.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0524/12 549/2012transparent - Reg.plav.pret. Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ESKO s.r.o. 30998646 9,00 € 24.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0511/12 535/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 65,59 € 23.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0512/12 536/2012tlač samolepiek "Regionálne plavecké preteky" Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Kníhtlač Jozef Gerthofer 11695722 12,00 € 23.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0513/12 537/2012tabletový papier Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Stredná odborná škola automobilová Bratislava 00891657 68,60 € 23.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0515/12 540/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 81,68 € 23.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0571/12 577/2012vodné, 577/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 121,87 € 22.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0570/12 576/2012vodné, 576/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 121,87 € 22.10.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0514/12 539/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 98,31 € 22.10.2012 29.04.2015 Faktúra