Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0675/12 37/2013pranie 122012 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 32,31 € 31.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0672/12 22/13vyúčt.tepla 12/2012 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 463,22 € 31.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0671/12 21/13popl.za pevne linky+Internet Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 225,11 € 31.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0676/12 14/2013zrážky 2012, 14/2013zrážky 2013 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 10,86 € 31.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0668/12 15/13OLO Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 199,08 € 31.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0667/12 10/13zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,59 € 31.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0666/12 11/13zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,59 € 31.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0665/12 12/13zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 67,19 € 31.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0664/12 658/2012centralizovaná ochrana 10-12/2012 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 31.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0670/12 18/13popl.za mobil Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 73,76 € 31.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0669/12 17/2013popl.za mobil Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,11 € 31.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0678/12 5/2013plyn, 5/2013plyn Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,00 € 31.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0677/12 4/13plyn, 4/2013plyn Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 172,00 € 31.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0662/12 656/2012chladená strava Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 220,22 € 28.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0657/12 651/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 104,09 € 21.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0658/12 652/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 22,32 € 21.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0659/12 653/2012vodné, 653/2012stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 60,94 € 21.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0660/12 654/2012vodné, 654/2012stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 121,87 € 21.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0661/12 655/2012vodné, 655/2012stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 110,99 € 21.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0663/12 657/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 143,95 € 21.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0658/12 652/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 22,32 € 21.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0657/12 651/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 104,09 € 20.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0652/12 646/2012revízia SIKO Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 348,98 € 19.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0653/12 647/2012servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 19.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0654/12 648/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 78,86 € 19.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0655/12 649/2012elektromontážne práce Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 874,73 € 19.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0656/12 650/2012elektromontážne práce Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 854,22 € 19.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0654/12 648/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 78,86 € 19.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0651/12 645/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 104,58 € 18.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0651/12 645/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 104,58 € 18.12.2012 29.04.2015 Faktúra