Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0662/12 656/2012chladená strava Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 220,22 € 28.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0657/12 651/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 104,09 € 21.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0658/12 652/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 22,32 € 21.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0659/12 653/2012vodné, 653/2012stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 60,94 € 21.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0660/12 654/2012vodné, 654/2012stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 121,87 € 21.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0661/12 655/2012vodné, 655/2012stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 110,99 € 21.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0663/12 657/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 143,95 € 21.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0658/12 652/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 22,32 € 21.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0657/12 651/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 104,09 € 20.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0652/12 646/2012revízia SIKO Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 348,98 € 19.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0653/12 647/2012servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 19.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0654/12 648/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 78,86 € 19.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0655/12 649/2012elektromontážne práce Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 874,73 € 19.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0656/12 650/2012elektromontážne práce Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 854,22 € 19.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0654/12 648/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 78,86 € 19.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0651/12 645/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 104,58 € 18.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0651/12 645/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 104,58 € 18.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0645/12 638/2012popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,96 € 17.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0646/12 637/2012GL 51 ks, 639/2012GL odmena Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 162,18 € 17.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0647/12 640/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 153,30 € 17.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0648/12 641/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 54,58 € 17.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0649/12 642/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 145,03 € 17.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0650/12 643/2012pranie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 32,85 € 17.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0661/12 655/2012vodné, 655/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 110,99 € 17.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0660/12 654/2012vodné, 654/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 121,87 € 17.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0659/12 653/2012vodné, 653/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 60,94 € 17.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0648/12 641/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 54,58 € 17.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0647/12 640/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 153,30 € 14.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0653/12 647/2012servis PC Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 14.12.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0649/12 642/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 145,03 € 14.12.2012 29.04.2015 Faktúra