Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0602/12 597/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 89,38 € 21.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0599/12 594/2012vodné, 594/2012stočné a zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 71,77 € 20.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0600/12 595/2012catering 30. výročie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. Nová Ľubovňa 44745982 319,27 € 20.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0595/12 590/2012zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 10,84 € 19.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0596/12 591/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 76,54 € 19.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0597/12 592/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 58,08 € 19.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0598/12 593/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 143,75 € 19.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0597/12 592/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 58,08 € 19.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0596/12 591/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 76,54 € 19.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0598/12 593/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 143,75 € 16.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0593/12 588/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 24,66 € 16.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0591/12 586/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 113,84 € 15.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0592/12 587/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 296,78 € 15.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0593/12 588/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 24,66 € 15.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0594/12 589/2012popl.za mobil T+R Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,96 € 15.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0577/12 583/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 72,54 € 14.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0588/12 538/2012dobropis vodné, 538/2012dobropis stočné a zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 -90,54 € 14.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0590/12 585/2012čistiace prostr. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 186,59 € 14.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0579/12 ZF49/2012záloha teplo 112012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 4 800,00 € 14.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0589/12 584/2012vyúčt.tepla 102012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -54,36 € 14.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0599/12 594/2012vodné, 594/2012stočné a zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 71,77 € 14.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0588/12 538/2012dobropis vodné, 538/2012dobropis stočné a zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 -90,54 € 14.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0592/12 587/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 296,78 € 14.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0589/12 584/2012vyúčt.tepla 102012 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -54,36 € 14.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0579/12 ZF49/2012záloha teplo 112012 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 4 800,00 € 14.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0570/12 576/2012vodné, 576/2012stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 121,87 € 13.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0571/12 577/2012vodné, 577/2012stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 121,87 € 13.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0572/12 578/2012zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,59 € 13.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0573/12 579/2012zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,59 € 13.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0574/12 580/2012zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 67,19 € 13.11.2012 29.04.2015 Faktúra