Faktúry
Počet záznamov: 12259
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0634/12 | 628/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 325,50 € | 11.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0650/12 | 643/2012pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 32,85 € | 11.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0642/12 | 635/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 49,68 € | 11.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0628/12 | 622/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 52,38 € | 10.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0629/12 | 623/2012zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,51 € | 10.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0630/12 | 624/2012zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,51 € | 10.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0631/12 | 625/2012zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,02 € | 10.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0632/12 | 626/2012mobil RCA | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 10.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0633/12 | 627/2012popl.za mobil riad. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,55 € | 10.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0628/12 | 622/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 52,38 € | 09.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0645/12 | 638/2012popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,96 € | 08.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0639/12 | 632/2012vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 669,61 € | 07.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0641/12 | 634/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 236,38 € | 07.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0626/12 | 620/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 66,96 € | 06.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0627/12 | 621/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 195,38 € | 06.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0627/12 | 621/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 195,38 € | 06.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0623/12 | 617/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 147,09 € | 05.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0624/12 | 618/2012plyn Hontianska | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 05.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0625/12 | 619/2012revízia plynu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MORPZ Igor Plichta | 14016974 | 180,00 € | 05.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0626/12 | 620/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 66,96 € | 05.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0620/12 | 614/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 169,85 € | 04.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0621/12 | 615/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 55,54 € | 04.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0622/12 | 616/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 146,43 € | 04.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0616/12 | 611/2012chladená strava 112012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 362,30 € | 03.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0617/12 | 612/2012pranie 102012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 68,07 € | 03.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0618/12 | 613/2012nákup OOPP | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 383,80 € | 03.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0619/12 | ZF54/2012teplo 122012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 740,00 € | 03.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0620/12 | 614/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 169,85 € | 03.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0623/12 | 617/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 147,09 € | 03.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0643/12 | 636/2012popl.za telef.a Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 230,20 € | 03.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |