Faktúry
Počet záznamov: 12238
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0057/16 | chladená strava 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 411,80 € | 02.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/16 | potraviny 1/16, potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 123,79 € | 02.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 136,68 € | 02.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/16 | plyn Lip.13 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 87,00 € | 02.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/16 | plyn Ĺ.Z.6 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 02.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/16 | plyn HT12 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 534,00 € | 02.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/16 | plyn HT16 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 407,00 € | 02.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/16 | pevné linky + net (aj HT16) 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,94 € | 02.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/16 | čist.prostriedky 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 246,59 € | 29.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/16 | potraviny 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 117,80 € | 27.01.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/16 | mäso, údeniny 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 183,24 € | 26.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/16 | potraviny 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 105,43 € | 26.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/16 | potraviny 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 143,56 € | 26.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/16 | servis PC 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 26.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/16 | potraviny 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 130,07 € | 25.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/16 | potraviny 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 174,17 € | 25.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/16 | vyúčt.FA k ZF č.1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mediatel s.r.o. Bratislava | 35859415 | 72,00 € | 22.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/16 | potraviny 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 266,18 € | 20.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/16 | potraviny 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 73,72 € | 19.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/16 | el.energia HT12 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 140,00 € | 19.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/16 | el.energia HT16 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,00 € | 19.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/16 | potraviny 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 019,51 € | 18.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/16 | plyn Lip.13 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 90,00 € | 15.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/16 | plyn Ľ.Z.6 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 15.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/16 | plyn HT16 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 407,00 € | 15.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/16 | plyn HT12 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 534,00 € | 15.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/16 | predplatné časopisu "Sestra" 2016 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 13.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/16 | potraviny 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 41,40 € | 13.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/16 | potraviny 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 200,84 € | 13.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/16 | potraviny 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 130,38 € | 12.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra |