Faktúry
Počet záznamov: 12238
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0709/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 208,06 € | 09.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0711/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,64 € | 09.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0704/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 08.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0708/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NOMILAND, s.r.o. | 36174319 | 483,25 € | 08.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0705/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,50 € | 08.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0706/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,04 € | 08.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0707/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,68 € | 08.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0709/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 208,06 € | 08.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0702/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 100,12 € | 07.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0703/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 258,86 € | 07.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0715/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 162,60 € | 07.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0702/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 100,12 € | 06.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0724/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VEMA, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 162,60 € | 05.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0696/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 670,00 € | 04.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0697/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 65,00 € | 04.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0698/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 04.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0699/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 60,18 € | 04.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0700/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 118,13 € | 04.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0701/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 185,00 € | 04.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0732/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 105,30 € | 04.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0708/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NOMILAND, s.r.o. | 36174319 | 483,25 € | 04.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0695/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 490,00 € | 03.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0689/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0690/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 121,94 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0691/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 397,60 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0692/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 210,60 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0693/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 196,85 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0688/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 880,00 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0694/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 77,88 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0688/15 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 880,00 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra |