Faktúry
Počet záznamov: 12435
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0768/23 | mobilné služby 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 114,84 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0766/23 | nedoplatok za teplo 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 090,07 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0767/23 | kalibrácia alkoholtestera | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alkoholtestery s.r.o. | 55586368 | 21,00 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0769/23 | rohová sedačka TAMARA,doručenie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TPD,spol.s.r.o. | 17329060 | 773,99 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0764/23 | výmena termostatických ventilov HT16, T+R Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INŠTALÁCIE TZB , a.s. | 45609306 | 1 597,64 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0765/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 144,09 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0763/23 | SSD disk Goodram 1TB CX400 Ľ.Z. 6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 52,80 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0758/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 204,48 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0757/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 139,00 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0756/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 253,41 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0762/23 | odstránenie havarijného stavu na rozvodoch vody HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VO-KU-PLYN,s.r.o. | 31386806 | 736,54 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0759/23 | pevné linky TV+ net. HT12 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,50 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0760/23 | PHM, kosačka, umytie auta 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 185,26 € | 06.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0761/23 | kancelárske kreslo Fresh 1+1- vyúčtovanie ZFA | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | B2B Partner s.r.o. Bratislava | 44413467 | 178,80 € | 06.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0751/23 | chladená strava 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 302,40 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0753/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 97,74 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0755/23 | pevné linky+net. aj HT16 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,05 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0754/23 | pevné linky +TV HT16 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,90 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0748/23 | odber kuchynského odpadu 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0752/23 | jedálenské stoličky ATALA MASIV | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kancelárske stoličky s.r.o. | 48215686 | 2 213,06 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0749/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 224,79 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0750/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 246,26 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0746/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 10,61 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0739/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 14,08 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0744/23 | za plyn HT12 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0743/23 | za plyn HT16 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 568,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0742/23 | za plyn Ľ.Z.6 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0741/23 | za plyn Lip.13 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 88,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0738/23 | za teplo 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 380,00 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0747/23 | zabezpečenia ochrany internetového pripojenia Firewall+disk do servera | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 1 337,76 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra |