Faktúry
Počet záznamov: 12220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0492/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 172,01 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0496/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 121,39 € | 06.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0495/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 8,23 € | 06.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0490/23 | chladená strava 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 041,60 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0478/23 | elektrická energia HT16 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 230,00 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0491/23 | servis hasiacich zariadení | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 117,60 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0489/23 | pevné linky+net. aj HT16 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,81 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0488/23 | pevné linky + TV HT16 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,61 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0486/23 | PHM 8/2023, kosačka | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 181,08 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0482/23 | za plyn Lip.13 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 15,00 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0481/23 | za plyn Ľ.Z.6 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0480/23 | za plyn HT12 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0479/23 | za plyn HT16 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 568,00 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0485/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 7-8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 04.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0484/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 7-8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,27 € | 04.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0483/23 | vyúčtovacia faktúra 7-8/2023 vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,10 € | 04.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0487/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 202,14 € | 04.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0477/23 | elektrická energia Ľ.Z.6 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0476/23 | elektrická energia HT12 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 170,00 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0475/23 | elektrická energia Lip. 19 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0474/23 | elektrická energia Lip. 13 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 250,00 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0473/23 | elektrická energia HT16 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 120,00 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0470/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 141,93 € | 31.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0469/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 7,79 € | 31.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0471/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 96,16 € | 31.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0472/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 145,46 € | 31.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0468/23 | revízie plynových kotlov HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 528,00 € | 25.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0467/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 14,95 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0463/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 234,40 € | 22.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0462/23 | potraviny 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 208,78 € | 22.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra |