Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0672/23 pevné linky+ net. aj HT16 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 135,32 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0671/23 pevné linky + net. , TV HT12 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,54 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0675/23 vyúčtovanie za teplo 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 165,37 € 08.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0664/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 34,02 € 08.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0663/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 36,28 € 08.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0667/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 142,03 € 08.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0666/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 162,50 € 08.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0665/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 116,08 € 08.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0670/23 mobilné služby 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 125,81 € 08.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0662/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 134,33 € 08.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0669/23 Laserové multifunkčné farebné zariadenie Canon i-SENSYS MF657Cdw Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 319,99 € 08.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0668/23 odber kuchynského odpadu 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 48,00 € 08.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0674/23 postele Laura na HT12,16- vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Textilomanie s.r.o 04788494 495,40 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0659/23 PHM, kosačka, umytie auta 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 277,55 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0661/23 servis PC+ server 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 06.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0660/23 oprava veľkokapacitného zariadenia - kuchyňa Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Martin Tretina,opravy veľkokuchynských zariadení 14139111 205,10 € 06.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0656/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 18,02 € 03.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0655/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 90,20 € 03.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0657/23 elektrická energia HT16 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 230,00 € 03.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0658/23 servis germicídnych žiaričov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 NEXA, s.r.o. 36239798 121,20 € 03.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0638/23 vyúčtovanie el. energie HT12 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -43,87 € 02.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0637/23 vyúčtovanie el. energie HT12 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -49,42 € 02.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0646/23 za plyn HT16 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 568,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0645/23 za plyn HT12 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 434,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0644/23 za plyn Ľ.Z.6 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 10,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0643/23 za plyn Lip.13 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 75,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0652/23 za teplo 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6 220,00 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0651/23 elektrická energia Lip.19 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 350,00 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0650/23 elektrická energia HT16 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 120,00 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0649/23 elektrická energia HT12 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 170,00 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra