Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0381/17 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 60,83 € 07.07.2017 07.08.2017 Faktúra
DFBV/0382/17 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 07.07.2017 07.08.2017 Faktúra
DFBV/0383/17 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 07.07.2017 07.08.2017 Faktúra
DFBV/0386/17 pevná linka HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,99 € 07.07.2017 07.08.2017 Faktúra
DFBV/0387/17 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,28 € 07.07.2017 07.08.2017 Faktúra
DFBV/0369/17 elektrická energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 887,00 € 06.07.2017 14.07.2017 Faktúra
DFBV/0370/17 teplo 7/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 1 044,58 € 06.07.2017 14.07.2017 Faktúra
DFBV/0371/17 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 70,88 € 06.07.2017 19.07.2017 Faktúra
DFBV/0365/17 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 169,08 € 06.07.2017 07.08.2017 Faktúra
DFBV/0366/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 129,26 € 06.07.2017 07.08.2017 Faktúra
DFBV/0367/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 122,83 € 06.07.2017 07.08.2017 Faktúra
DFBV/0368/17 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 900,00 € 06.07.2017 07.08.2017 Faktúra
DFBV/0359/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 500,40 € 03.07.2017 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0363/17 počítač Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 582,00 € 03.07.2017 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0364/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 243,34 € 03.07.2017 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0362/17 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO,s.r.o. 31584268 230,62 € 03.07.2017 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0360/17 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 143,15 € 03.07.2017 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0361/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 141,54 € 03.07.2017 14.07.2017 Faktúra
DFBV/0355/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 75,43 € 03.07.2017 14.07.2017 Faktúra
DFBV/0356/17 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 135,97 € 03.07.2017 21.07.2017 Faktúra
DFBV/0357/17 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 162,72 € 03.07.2017 21.07.2017 Faktúra
DFBV/0358/17 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 66,88 € 03.07.2017 21.07.2017 Faktúra
DFBV/0354/17 tonery, materiál Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 209,16 € 29.06.2017 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0352/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 164,47 € 28.06.2017 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0353/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 226,19 € 28.06.2017 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0350/17 supervíza Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CANGAR,s.o.r. 36643190 105,00 € 27.06.2017 30.06.2017 Faktúra
DFBV/0349/17 prednáška "Prvá pomoc" Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Falck Academy s.r.o. 44275986 192,00 € 27.06.2017 30.06.2017 Faktúra
DFBV/0348/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 108,37 € 27.06.2017 21.07.2017 Faktúra
DFBV/0351/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 99,30 € 27.06.2017 21.07.2017 Faktúra
DFBV/0347/17 Personálny a mzdový poradca 2018 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Poradca podnikateľa 31592503 81,54 € 23.06.2017 27.06.2017 Faktúra