Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0529/17 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 04.10.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0530/17 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 39,00 € 04.10.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0531/17 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 545,00 € 04.10.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0524/17 potraviny 9/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 54,83 € 04.10.2017 23.10.2017 Faktúra
DFBV/0526/17 teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 4 020,00 € 04.10.2017 23.10.2017 Faktúra
DFBV/0519/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 73,26 € 03.10.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0522/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 1 276,18 € 03.10.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0521/17 seminár Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 59,00 € 03.10.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0518/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 41,69 € 03.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0520/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 126,83 € 03.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0517/17 vyúčtovanie ZDFA č.5/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Merkury Market Slovakia, s.r.o. 36501891 109,01 € 29.09.2017 29.09.2017 Faktúra
DFBV/0516/17 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hagleitner Service Center 35840790 118,80 € 29.09.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0515/17 posteľ Zara Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Marián Oravec 37643924 346,00 € 28.09.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0513/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 74,52 € 27.09.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0514/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 80,00 € 27.09.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0512/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 129,46 € 25.09.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0506/17 odvoz odpadu HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HOMOLA TEAM s.r.o. 35702192 210,00 € 22.09.2017 29.09.2017 Faktúra
DFBV/0508/17 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 22.09.2017 29.09.2017 Faktúra
DFBV/0511/17 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 318,96 € 22.09.2017 29.09.2017 Faktúra
DFBV/0510/17 potraviny 9/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 190,56 € 22.09.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0505/17 preplatok elektrickej energie HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -222,30 € 22.09.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0507/17 potraviny 9/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 89,08 € 22.09.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0504/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 220,62 € 19.09.2017 25.09.2017 Faktúra
DFBV/0501/17 nerezové parapety,montážny materiál +doprava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 B.I.B. eurotechnika, s.r.o. Nove Zamky 36535761 412,80 € 19.09.2017 29.09.2017 Faktúra
DFBV/0502/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 45,38 € 19.09.2017 23.10.2017 Faktúra
DFBV/0503/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 66,26 € 19.09.2017 23.10.2017 Faktúra
DFBV/0497/17 informačné tabule Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOMPRIT spol. s r.o. 00686051 120,00 € 18.09.2017 25.09.2017 Faktúra
DFBV/0498/17 tepovanie kobercov a sedačiek Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 NEUSCHL Peter Mgr. 46123890 94,44 € 18.09.2017 25.09.2017 Faktúra
DFBV/0499/17 nedoplatok za teplo 8/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 526,94 € 18.09.2017 25.09.2017 Faktúra
DFBV/0500/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 96,61 € 18.09.2017 29.09.2017 Faktúra