Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12809

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0396/18 vyúčtovanie vodné,stočné 5/18 Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 180,55 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0399/18 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0400/18 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0401/18 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 418,00 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0402/18 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 413,00 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0386/18 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 686,34 € 29.06.2018 16.07.2018 Faktúra
DFBV/0389/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 224,30 € 29.06.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0387/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 168,16 € 29.06.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0388/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 58,98 € 29.06.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0379/18 časopis Adamko( vyúčtovanie) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská pošta a.s. 36631124 4,00 € 27.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/0376/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 38,59 € 27.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0378/18 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 27.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0380/18 vývoz odpadu - konáre Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 FK CRA, s.r.o. 35693720 85,26 € 27.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0384/18 pohovka, kreslá + doprava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IKEA 0053849436 383,97 € 27.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0383/18 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO,s.r.o. 31584268 54,41 € 27.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0381/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 93,68 € 27.06.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0382/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 93,84 € 27.06.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0377/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 46,66 € 26.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0372/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 225,24 € 21.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0375/18 oprava automatickej práčky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Elektroservis - Miloš Trachta 44910185 50,00 € 21.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0374/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 153,27 € 21.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0370/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 31,20 € 21.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/0371/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 96,26 € 21.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/0373/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 27,72 € 21.06.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0368/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 170,69 € 19.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0369/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 71,04 € 19.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0363/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 34,56 € 15.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0364/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 136,57 € 15.06.2018 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0365/18 kalibrácia váh Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 147,60 € 15.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/0366/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 131,87 € 15.06.2018 17.07.2018 Faktúra