Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0550/17 úprava priestorov na Ľ.Z. vyúčtovanie ZDFA.2,3,8/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kiss - KH Parkett 35267208 32 707,00 € 11.10.2017 11.10.2017 Faktúra
DFBV/0551/17 oprava teplovod.potrubia vyúčtovanie ZDFA č.7,9/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kiss - KH Parkett 35267208 5 735,63 € 11.10.2017 11.10.2017 Faktúra
DFBV/0552/17 mikrovlnna rúra , Chladnička na Ľ.Z. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 NAY a.s. 35739487 246,04 € 11.10.2017 19.10.2017 Faktúra
DFBV/0553/17 za poskytnuté obedy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DSS pre deti a RS ROSA 00603279 66,60 € 11.10.2017 23.10.2017 Faktúra
DFBV/0556/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 133,91 € 11.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0554/17 stoličky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AJ Produkty a.s. 36268518 499,20 € 11.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0555/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 98,30 € 11.10.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0557/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 85,28 € 11.10.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0542/17 preplatok elektrickej energie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -49,78 € 09.10.2017 19.10.2017 Faktúra
DFBV/0544/17 elektrická energia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 151,82 € 09.10.2017 19.10.2017 Faktúra
DFBV/0545/17 elektrická energia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 166,17 € 09.10.2017 19.10.2017 Faktúra
DFBV/0547/17 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 09.10.2017 19.10.2017 Faktúra
DFBV/0548/17 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 09.10.2017 19.10.2017 Faktúra
DFBV/0549/17 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 60,83 € 09.10.2017 19.10.2017 Faktúra
DFBV/0537/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 157,78 € 09.10.2017 23.10.2017 Faktúra
DFBV/0536/17 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 66,26 € 09.10.2017 23.10.2017 Faktúra
DFBV/0541/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 107,80 € 09.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0540/17 vyúčtovanie za výmenu termostatických ventilov a hlavíc HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SENSEI Service s.r.o. 47535211 1 084,20 € 09.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0539/17 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 180,05 € 09.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0543/17 pevná linka HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,59 € 09.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0546/17 pevná linka + Magio TV HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,08 € 09.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0538/17 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 936,00 € 09.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0535/17 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 06.10.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0532/17 centralizovaná ochrana 7-9/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 05.10.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0533/17 kontrola požiarnych hydrantov Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Róbert Ladecký - FIRECONTROL 35404841 37,20 € 05.10.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0534/17 kontrola požiarnych hydrantov HT12,16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Róbert Ladecký - FIRECONTROL 35404841 44,40 € 05.10.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0523/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 278,38 € 04.10.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0525/17 elektrická energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 949,00 € 04.10.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0527/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 432,00 € 04.10.2017 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0528/17 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 53,00 € 04.10.2017 17.10.2017 Faktúra