Faktúry
Počet záznamov: 12220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0550/17 | úprava priestorov na Ľ.Z. vyúčtovanie ZDFA.2,3,8/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kiss - KH Parkett | 35267208 | 32 707,00 € | 11.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0551/17 | oprava teplovod.potrubia vyúčtovanie ZDFA č.7,9/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kiss - KH Parkett | 35267208 | 5 735,63 € | 11.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0552/17 | mikrovlnna rúra , Chladnička na Ľ.Z. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NAY a.s. | 35739487 | 246,04 € | 11.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0553/17 | za poskytnuté obedy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DSS pre deti a RS ROSA | 00603279 | 66,60 € | 11.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0556/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 133,91 € | 11.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0554/17 | stoličky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 499,20 € | 11.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0555/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 98,30 € | 11.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0557/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 85,28 € | 11.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0542/17 | preplatok elektrickej energie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -49,78 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0544/17 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 151,82 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0545/17 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 166,17 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0547/17 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0548/17 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0549/17 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 60,83 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0537/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 157,78 € | 09.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0536/17 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 66,26 € | 09.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0541/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 107,80 € | 09.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0540/17 | vyúčtovanie za výmenu termostatických ventilov a hlavíc HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SENSEI Service s.r.o. | 47535211 | 1 084,20 € | 09.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0539/17 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,05 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0543/17 | pevná linka HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,59 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0546/17 | pevná linka + Magio TV HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,08 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0538/17 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 936,00 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0535/17 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0532/17 | centralizovaná ochrana 7-9/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0533/17 | kontrola požiarnych hydrantov Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 37,20 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0534/17 | kontrola požiarnych hydrantov HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 44,40 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0523/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 278,38 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0525/17 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 949,00 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0527/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 432,00 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0528/17 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 53,00 € | 04.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra |