Faktúry
Počet záznamov: 12220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0095/18 | služby v oblasti verejného obstarania | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Dagmar Melotíková | 50630547 | 500,00 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/18 | nedoplatok za teplo r.2017 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 401,81 € | 21.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/18 | čistiaci prostriedok do kuchyne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 66,00 € | 21.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/18 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 143,44 € | 21.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/18 | preplatok elektrickej energie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -56,89 € | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/18 | zverejnenie pracovnej ponuky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | kuchynský odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hagleitner Service Center | 35840790 | 128,30 € | 19.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 813,22 € | 19.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 179,76 € | 19.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 14,58 € | 19.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/18 | elektromontažne práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gabriel Tóth - ELEKTRO | 43222170 | 291,40 € | 19.02.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/18 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 922,00 € | 14.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 74,61 € | 14.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 172,74 € | 14.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 119,67 € | 13.02.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 62,48 € | 13.02.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/18 | potraviny 2/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 231,53 € | 12.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/18 | vyúčtovanie vodné,stočné 1/18 Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 35,66 € | 12.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/18 | vyúčtovanie za vodné,stočné 1/18 Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 42,35 € | 12.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/18 | vyúčtovanie za vodné,stočné 1/18 Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 22,30 € | 12.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/18 | vyúčtovanie zrážky 1/18 Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 12.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/18 | vyúčtovanie za zrážka 1/18 Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 12.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/18 | vyúčtovanie za zrážka 1/18 Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 60,83 € | 12.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/18 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 67,46 € | 09.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/18 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,26 € | 09.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/18 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 194,16 € | 08.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/18 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 159,87 € | 08.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/18 | správa informačného systému 2/2017 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 08.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/18 | preplatok za teplo 1/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -331,70 € | 08.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra |