Faktúry
Počet záznamov: 12220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0529/18 | pevné linky+net.HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,48 € | 06.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0522/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 126,24 € | 05.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0521/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 83,81 € | 05.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0523/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 72,98 € | 05.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0524/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 443,90 € | 05.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0518/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 14,33 € | 04.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0513/18 | chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 446,40 € | 04.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0517/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 104,33 € | 04.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0509/18 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 413,00 € | 04.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0510/18 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 11,00 € | 04.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0511/18 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 04.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0512/18 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 418,00 € | 04.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0519/18 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 880,00 € | 04.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0520/18 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 240,00 € | 04.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0514/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 22,29 € | 04.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0515/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 106,23 € | 04.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0516/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 10,93 € | 04.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0506/18 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,22 € | 31.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0507/18 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,22 € | 31.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0508/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 441,25 € | 31.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0501/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 34,46 € | 31.08.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0502/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 65,42 € | 31.08.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0503/18 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 461,40 € | 31.08.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0504/18 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 140,42 € | 31.08.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0505/18 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 62,42 € | 31.08.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0499/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 74,35 € | 28.08.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0500/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 117,27 € | 28.08.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0497/18 | potraviny 8/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 10,49 € | 27.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0498/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 89,76 € | 27.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0494/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 35,02 € | 22.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra |