Faktúry
Počet záznamov: 12220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0397/24 | vyúčtovanie za webinár Deti s PAS | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Infra Slovakia, s.r.o. | 44752423 | 17,00 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0364/24 | seminár PBS pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Oľga Rajecová | 54550050 | 120,00 € | 31.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFSF/0001/24 | nákup poukážok zo SF | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kaufland SR v.o.s. | 35790164 | 4 288,00 € | 28.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0360/24 | oprava práčky Bosch HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PMK s.r.o. | 54628369 | 105,50 € | 14.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0357/24 | za stravovacie služby 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 10 714,53 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0358/24 | mobilné služby 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 114,37 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0359/24 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 474,43 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0356/24 | podstavec pod podpult. umývačku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 183,60 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0347/24 | elektrická energia Lip.13 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 302,89 € | 07.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0348/24 | elektrická energia Ľ.Z.6 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 257,10 € | 07.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0349/24 | elektrická energia Lip.19 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 250,88 € | 07.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0350/24 | elektrická energia HT16,12 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,56 € | 07.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0355/24 | centralizovaná ochrana - výjazdy na falošné poplachy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 48,00 € | 07.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0352/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 9-10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 159,66 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0353/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 9-10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 217,22 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0354/24 | vyúčtovanie za teplo 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 173,52 € | 07.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0351/24 | PHM, kosačka, umytie auta 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 279,74 € | 07.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0342/24 | ochrana osobných údajov 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 03.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0346/24 | servis PC+ server 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0343/24 | pevné linky+net. aj HT16 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,90 € | 03.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0344/24 | pevné linky TV+ net. HT12 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,37 € | 03.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0345/24 | pevné linky + TV HT16 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,80 € | 03.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0341/24 | odber kuchynského odpadu 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 02.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0339/24 | elektrická energia HT16 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 60,00 € | 02.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0340/24 | centralizovaná ochrana objektu 7-9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 02.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0335/24 | za plyn Lip.13 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 43,00 € | 02.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0336/24 | za plyn Ľ.Z.6 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 02.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0337/24 | za plyn HT12 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 02.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0338/24 | za plyn HT16 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 02.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0333/24 | mesačný poplatok za SIM kartu 7-9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |