Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12746

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0009/26 elektrická energia HT16 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 45,54 € 26.01.2026 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0010/26 ochrana osobných údajov 12/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SafetyHUB s.r.o. 52596796 45,00 € 26.01.2026 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0008/26 plošinový vozík so sklopným madlom Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 B2B Partner s.r.o. Bratislava 44413467 157,44 € 22.01.2026 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0005/26 čistenie kanalizácie HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VORTECH s.r.o. 50597663 184,50 € 14.01.2026 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0002/26 multisport karty - zamestnanci 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Benefit Systems Slovakia s.r.o 48059528 392,28 € 13.01.2026 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0001/26 za teplo 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 12 750,00 € 09.01.2026 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0420/25 wifi router TP-Link Archer AX23 - RCA Ľ.Z. Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Alza.sk s.r.o. 36562939 61,48 € 31.12.2025 14.01.2026 Faktúra
DFBV/0421/25 vyúčtovanie za plyn HT16 1-12/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 -1 297,57 € 31.12.2025 15.01.2026 Faktúra
DFBV/0417/25 vyúčtovanie za plyn HT12 1-12/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 666,81 € 31.12.2025 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0408/25 pevné linky + net. , TV HT12 12/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,84 € 31.12.2025 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0409/25 pevné linky + net.TV aj HT16 12/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 129,75 € 31.12.2025 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0410/25 pevné linky +net. TV HT16 12/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,04 € 31.12.2025 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0411/25 PHM, umyváreň aút 12/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 129,59 € 31.12.2025 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0418/25 za poskytovanie stravovacích služieb Ľ.Z. 12/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CITY GASTRO, s.r.o. 46323279 1 145,33 € 31.12.2025 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0419/25 za poskytovanie stravovacích služieb Lip. 12/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CITY GASTRO, s.r.o. 46323279 9 231,24 € 31.12.2025 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0412/25 vyúčtovanie el. energie Lip. 19 1-12/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 245,76 € 31.12.2025 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0413/25 vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 1-12/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 262,84 € 31.12.2025 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0414/25 vyúčtovanie el. energie Lip.13 1-12/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 301,67 € 31.12.2025 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0415/25 vyúčtovanie el. energie HT12, HT16 1-12/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 189,84 € 31.12.2025 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0416/25 mobilné služby 12/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 125,05 € 31.12.2025 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0405/25 odber kuchynského odpadu Lip.13 12/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 39,36 € 31.12.2025 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0406/25 odber kuchynského odpadu Ľ.Z. 12/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 39,36 € 31.12.2025 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0424/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 11-12/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 97,29 € 31.12.2025 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0403/25 servis PC+ server 12/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 31.12.2025 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0404/25 mesačný poplatok za SIM kartu 10-12/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 76,38 € 31.12.2025 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0407/25 centralizovaná ochrana objektu 10-12/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 387,45 € 31.12.2025 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0422/25 vyúčtovanie za plyn Lip.13 1-12/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 -310,35 € 31.12.2025 09.02.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0423/25 vyúčtovanie Ľ.Z.6 1-12/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 -20,14 € 31.12.2025 09.02.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0401/25 časopis Adamko 2/2026-8/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská pošta a.s. 36631124 13,44 € 29.12.2025 09.01.2026 Faktúra
DFBV/0402/25 vodné,stočné,zrážky HT12 11-12/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 204,42 € 29.12.2025 04.02.2026 Faktúra