Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12903

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0161/26 za poskytovanie stravovacích služieb Lip. 5/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CITY GASTRO, s.r.o. 46323279 10 374,04 € 17.06.2026 25.06.2026 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0162/26 za poskytnutie stravy Ľ.Z.6 5/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CITY GASTRO, s.r.o. 46323279 1 504,64 € 17.06.2026 25.06.2026 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0159/26 mobilné služby 5/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 125,10 € 17.06.2026 25.06.2026 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0160/26 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 5-6/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 36,13 € 17.06.2026 25.06.2026 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0163/26 odstránenie havárijného stavu na prípojke NN na HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ENERGY TEAM s.r.o 50071190 3 997,50 € 17.06.2026 25.06.2026 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0158/26 centralizovaná ochrana - výjazdy na falošné poplachy Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 24,60 € 08.06.2026 24.06.2026 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0151/26 vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 5/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 265,89 € 05.06.2026 24.06.2026 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0152/26 vyúčtovanie el. energie Lip.19 5/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 261,99 € 05.06.2026 24.06.2026 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0153/26 vyúčtovanie el. energie Lip.13 5/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 239,79 € 05.06.2026 24.06.2026 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0155/26 multisport karty - zamestnanci 6/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Benefit Systems Slovakia s.r.o 48059528 343,25 € 05.06.2026 24.06.2026 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0154/26 nedoplatok za teplo 5/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 743,13 € 05.06.2026 24.06.2026 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0156/26 za teplo 6/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 710,00 € 05.06.2026 24.06.2026 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0157/26 za dodávky plynu 6/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MET Slovakia ,a.s. 45860637 599,00 € 05.06.2026 24.06.2026 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0146/26 elektrická energia HT16 6/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 45,54 € 04.06.2026 24.06.2026 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0148/26 pevné linky, internet + TV 5/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 132,81 € 04.06.2026 25.06.2026 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0149/26 TV magio HT16 5/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,18 € 04.06.2026 25.06.2026 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0150/26 pevné linky, net. +TV HT12 5/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,27 € 04.06.2026 25.06.2026 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0147/26 PHM,kosačka, umyváreň auta 5/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 165,25 € 04.06.2026 25.06.2026 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0145/26 servis PC+ server, kybernetická bezpečnosť 5/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 378,90 € 03.06.2026 24.06.2026 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0143/26 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 5/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 275,13 € 03.06.2026 25.06.2026 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0144/26 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 5/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 215,83 € 03.06.2026 25.06.2026 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0139/26 odber kuchynského odpadu Lip.13 5/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 39,36 € 01.06.2026 19.06.2026 Faktúra
DFBV/0140/26 odber kuchynského odpadu Ľ.Z. 5/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 39,36 € 01.06.2026 19.06.2026 Faktúra
DFBV/0142/26 za opravu plynového ohrievača HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 217,71 € 01.06.2026 19.06.2026 Faktúra
DFBV/0141/26 ochrana osobných údajov 5/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SafetyHUB s.r.o. 52596796 45,00 € 01.06.2026 19.06.2026 Faktúra
DFBV/0138/26 vodné,stočné,zrážky HT12 4-5/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 204,42 € 26.05.2026 24.06.2026 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0137/26 externý disk Verbatim Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Alza.sk s.r.o. 36562939 100,68 € 19.05.2026 25.05.2026 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0136/26 meranie a kontrola germicídnych žiaričov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 NEXA, s.r.o. 36239798 168,39 € 19.05.2026 25.05.2026 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0133/26 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 4-5/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 217,70 € 18.05.2026 29.05.2026 Faktúra
DFBV/0134/26 deratizácia všetkých budov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rýchla rota Bratislava s.r.o. 52769054 291,22 € 18.05.2026 29.05.2026 Faktúra