Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12467

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0154/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky 4-5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 196,10 € 20.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFBV/0153/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 4-5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 65,56 € 16.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFBV/0152/25 podložka pod PC myš 5x Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Alza.sk s.r.o. 36562939 29,80 € 15.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFBV/0151/25 za poskytovanie stravovacích služieb 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CITY GASTRO, s.r.o. 46323279 11 636,28 € 12.05.2025 26.05.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0150/25 mobilné služby 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 124,27 € 12.05.2025 26.05.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0149/25 vyúčtovanie za teplo 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -3 848,92 € 12.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFBV/0145/25 vyúčtovanie el.energie Lip.13 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 265,07 € 07.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFBV/0146/25 vyúčtovanie el. energie Lip.19 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 255,83 € 07.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFBV/0147/25 vyúčtovanie el. energie HT12,16 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 237,41 € 07.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFBV/0148/25 vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 264,72 € 07.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFBV/0143/25 odber kuchynského odpadu Lip.13 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 49,20 € 06.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFBV/0144/25 odber kuchynského odpadu Ľ.Z.6 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 39,36 € 06.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFBV/0142/25 PHM,kosačka, umyváreň auta , ostatné 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 228,22 € 06.05.2025 26.05.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0129/25 elektrická energia HT16 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 50,25 € 05.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFBV/0133/25 ochrana osobných údajov 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SafetyHUB s.r.o. 52596796 45,00 € 05.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFBV/0131/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 162,38 € 05.05.2025 26.05.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0134/25 za plyn HT12 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 395,00 € 05.05.2025 26.05.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0135/25 za plyn Ľ.Z.6 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 10,00 € 05.05.2025 26.05.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0136/25 za plyn Lip.13 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 15,00 € 05.05.2025 26.05.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0138/25 pevné linky + TV HT16 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,68 € 05.05.2025 26.05.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0139/25 pevné linky + TV ,net. HT12 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,94 € 05.05.2025 26.05.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0140/25 pevné linky + net. TV aj HT16 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 130,71 € 05.05.2025 26.05.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0132/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 219,01 € 05.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFBV/0137/25 za plyn HT16 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 517,00 € 05.05.2025 28.05.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0130/25 za teplo 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5 150,00 € 05.05.2025 29.05.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Faktúra
DFBV/0127/25 servis PC+ server 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 30.04.2025 15.05.2025 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0128/25 profylaktický servis klimatizačných jednotiek Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ICE TEAM, s.r.o. 1391912 332,10 € 30.04.2025 15.05.2025 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0125/25 doména, hosting 4-2025/ 4-2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 100,74 € 29.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFBV/0126/25 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOS - partnerr s.r.o. 50146688 373,96 € 29.04.2025 15.05.2025 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0123/25 školenie - starostlivosť PSS zo zameraním na schizofréniu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službch 51216477 49,00 € 28.04.2025 05.05.2025 Faktúra