Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12677

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0368/25 OOPP 2025- kuchyňa Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rempo s.r.o 35819081 106,52 € 28.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0363/25 OOPP 2025- upratovačky, technický úsek Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rempo s.r.o 35819081 246,44 € 20.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0361/25 revízie el.spotrebičov Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 511,68 € 20.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0362/25 revízie el. ručné náradia Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 430,50 € 20.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0356/25 za poskytovanie stravovacích služieb Ľ.Z.6 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CITY GASTRO, s.r.o. 46323279 1 641,34 € 10.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0357/25 za poskytovanie stravovacích služieb Lip. 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CITY GASTRO, s.r.o. 46323279 11 314,57 € 10.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0358/25 mobilné služby 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 124,25 € 10.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0348/25 vyúčtovanie el. energie Lip.19 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 274,50 € 07.11.2025 01.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0349/25 vyúčtovanie el. energie HT12 ,16 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 198,74 € 07.11.2025 01.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0350/25 vyúčtovanie el. energie Lip.13 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 295,04 € 07.11.2025 01.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0351/25 vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 263,95 € 07.11.2025 01.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0353/25 workschop"Menežment stresu a prevencia syndrómu vyhorenia" Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 René Velšmíd-Empathia 57070164 39,80 € 07.11.2025 01.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0345/25 oprava bleskozvodov na budovách Lip.13,19, Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 7 958,72 € 07.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0352/25 multisport karty - zamestnanci 11/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Benefit Systems Slovakia s.r.o 48059528 441,00 € 07.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0354/25 za teplo 11/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 9 650,00 € 07.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0355/25 vyúčtovanie za teplo 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 049,34 € 07.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0344/25 servisná prehliadka a skúška elektroinštalácie v plynomerni HT12,16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 252,15 € 07.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0347/25 servisné práce EZS Lip.13 - výmena snímačov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 126,44 € 07.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0346/25 centraliz. ochrana- výjazdy na falošný poplach Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 24,60 € 07.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0334/25 servis PC+ server 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFBV/0335/25 elektrická energia HT16 11/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 50,25 € 05.11.2025 01.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0341/25 servis plynových kotlov a ohrievača vody HT12,16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 322,00 € 05.11.2025 01.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0342/25 servis plynových spotrebičov Lip.13,Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 461,25 € 05.11.2025 01.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0343/25 servisná prehliadka tlakových nádob HT16,12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 202,95 € 05.11.2025 01.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0340/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 189,38 € 05.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0336/25 pevné linky + net. TV aj HT16 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 132,37 € 05.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0337/25 pevné linky + TV HT16 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,04 € 05.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0338/25 pevné linky + net. , TV HT12 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,86 € 05.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0339/25 PHM, kosačka, umytie auta 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 244,09 € 05.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0332/25 odber kuchynského odpadu Lip.13 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 49,20 € 03.11.2025 19.11.2025 Faktúra