Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12559

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0244/25 za poskytovanie stravovacích služieb 7/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CITY GASTRO, s.r.o. 46323279 8 106,83 € 11.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFBV/0245/25 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOS - partnerr s.r.o. 50146688 289,80 € 11.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFBV/0242/25 vyúčtovanie za teplo 7/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 42,68 € 08.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFBV/0243/25 kancelársky papier Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SEO GROUP s.r.o. 53756916 331,18 € 08.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFBV/0241/25 mobilné služby 7/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 124,39 € 08.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFBV/0240/25 multisport karty - zamestnanci 8/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Benefit Systems Slovakia s.r.o 48059528 490,00 € 06.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFBV/0234/25 odber kuchynského odpadu Ľ.Z.6 7/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 39,36 € 06.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFBV/0235/25 odber kuchynského odpadu Lip.13 7/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 29,52 € 06.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFBV/0229/25 elektrická energia HT16 8/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 50,25 € 06.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFBV/0236/25 vyúčtovanie el. energie Lip.19 7/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 229,12 € 06.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFBV/0237/25 vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 7/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 242,05 € 06.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFBV/0238/25 vyúčtovanie el. energie Lip.13 7/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 186,96 € 06.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFBV/0239/25 vyúčtovanie el. energie HT12, HT16 7/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 239,54 € 06.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFBV/0233/25 servis PC+ server 7/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 06.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFBV/0230/25 pevné linky + TV HT16 7/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,41 € 06.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFBV/0231/25 pevné linky+net. aj TV HT12 7/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,14 € 06.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFBV/0232/25 pevné linky + net. aj HT16 7/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 133,54 € 06.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFBV/0228/25 PHM, kosačka, umytie auta 7/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 196,97 € 06.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFBV/0217/25 servis výťahov HT12 7-12/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 489,15 € 04.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFBV/0227/25 za teplo 8/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 800,00 € 04.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFBV/0225/25 vodné,stočné,zrážky HT12 6-7/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 203,04 € 04.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFBV/0218/25 ochrana osobných údajov 7/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SafetyHUB s.r.o. 52596796 45,00 € 04.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFBV/0223/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 7/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 222,04 € 04.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFBV/0224/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 7/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 162,36 € 04.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFBV/0219/25 za plyn HT16 8/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 517,00 € 04.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFBV/0220/25 za plyn Lip.13 8/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 9,00 € 04.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFBV/0221/25 za plyn Ľ.Z.6 8/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 10,00 € 04.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFBV/0222/25 za plyn HT12 8/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 395,00 € 04.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFBV/0226/25 maliarske práce Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 First Company s.r.o. 46901124 14 549,50 € 04.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFBV/0216/25 kurz pozitívneho správania u osôb s PAS Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pasparta Publishing,s.r.o 04633954 1 570,00 € 04.08.2025 18.08.2025 Faktúra