Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12698

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0399/25 OOPP 2025- údržbár Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rempo s.r.o 35819081 74,72 € 16.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFBV/0383/25 vyúčtovanie el. energie HT12,16 11/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 190,41 € 05.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFBV/0384/25 vyúčtovanie el. energie Lip.19 11/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 270,70 € 05.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFBV/0385/25 vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 11/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 259,63 € 05.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFBV/0386/25 vyúčtovanie el. energie Lip.13 11/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 312,24 € 05.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFBV/0390/25 multisport karty - zamestnanci 12/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Benefit Systems Slovakia s.r.o 48059528 392,00 € 05.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFBV/0380/25 za teplo 12/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 11 990,00 € 03.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFBV/0378/25 supervízie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Kristína Mózešová, PhD. 40334635 720,00 € 03.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFBV/0377/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 11/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 217,51 € 03.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFBV/0381/25 servis PC+ server 11/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 03.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFBV/0379/25 oprava umývačky na Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ján Bátorský - GASTRETECH 40549780 84,63 € 03.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFBV/0369/25 odber kuchynského odpadu Lip.13 11/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 39,36 € 01.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFBV/0370/25 odber kuchynského odpadu Ľ.Z.6 11/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 39,36 € 01.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFBV/0375/25 deratizácia budov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rýchla rota Bratislava s.r.o. 52769054 291,22 € 01.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFBV/0376/25 ochrana osobných údajov 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SafetyHUB s.r.o. 52596796 45,00 € 01.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFBV/0368/25 OOPP 2025- kuchyňa Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rempo s.r.o 35819081 106,52 € 28.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0367/25 tonery Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JURIGA spol. s.r.o. 31344194 383,02 € 27.11.2025 17.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0366/25 vodné,stočné,zrážky HT12 10-11/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 204,42 € 26.11.2025 17.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0364/25 zapojenie sklokeramických sporákov na HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 184,50 € 26.11.2025 17.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0365/25 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOS - partnerr s.r.o. 50146688 1 023,70 € 26.11.2025 17.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0363/25 OOPP 2025- upratovačky, technický úsek Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rempo s.r.o 35819081 246,44 € 20.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0361/25 revízie el.spotrebičov Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 511,68 € 20.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0362/25 revízie el. ručné náradia Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Peter Huraj 34386769 430,50 € 20.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0359/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 10-11/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 51,56 € 17.11.2025 17.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0360/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 10-11/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 226,42 € 17.11.2025 17.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0356/25 za poskytovanie stravovacích služieb Ľ.Z.6 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CITY GASTRO, s.r.o. 46323279 1 641,34 € 10.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0357/25 za poskytovanie stravovacích služieb Lip. 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CITY GASTRO, s.r.o. 46323279 11 314,57 € 10.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0358/25 mobilné služby 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 124,25 € 10.11.2025 02.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0348/25 vyúčtovanie el. energie Lip.19 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 274,50 € 07.11.2025 01.12.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0349/25 vyúčtovanie el. energie HT12 ,16 10/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 198,74 € 07.11.2025 01.12.2025 Riaditeľka Faktúra