Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0397/24 vyúčtovanie za webinár Deti s PAS Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Infra Slovakia, s.r.o. 44752423 17,00 € 15.11.2024 21.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0364/24 seminár PBS pre zamestnancov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Oľga Rajecová 54550050 120,00 € 31.10.2024 21.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSF/0001/24 nákup poukážok zo SF Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Kaufland SR v.o.s. 35790164 4 288,00 € 28.10.2024 07.11.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0360/24 oprava práčky Bosch HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 PMK s.r.o. 54628369 105,50 € 14.10.2024 25.10.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0357/24 za stravovacie služby 9/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CITY GASTRO, s.r.o. 46323279 10 714,53 € 09.10.2024 25.10.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0358/24 mobilné služby 9/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 114,37 € 09.10.2024 25.10.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0359/24 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VHM Corp s.r.o. 53898834 474,43 € 09.10.2024 25.10.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0356/24 podstavec pod podpult. umývačku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 183,60 € 08.10.2024 24.10.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0347/24 elektrická energia Lip.13 9/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 302,89 € 07.10.2024 24.10.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0348/24 elektrická energia Ľ.Z.6 9/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 257,10 € 07.10.2024 24.10.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0349/24 elektrická energia Lip.19 9/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 250,88 € 07.10.2024 24.10.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0350/24 elektrická energia HT16,12 9/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 260,56 € 07.10.2024 24.10.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0355/24 centralizovaná ochrana - výjazdy na falošné poplachy Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 48,00 € 07.10.2024 24.10.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0352/24 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 9-10/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 159,66 € 07.10.2024 25.10.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0353/24 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 9-10/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 217,22 € 07.10.2024 25.10.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0354/24 vyúčtovanie za teplo 9/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -1 173,52 € 07.10.2024 30.10.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0351/24 PHM, kosačka, umytie auta 9/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 279,74 € 07.10.2024 07.11.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0342/24 ochrana osobných údajov 9/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SafetyHUB s.r.o. 52596796 45,00 € 03.10.2024 22.10.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0346/24 servis PC+ server 9/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 03.10.2024 24.10.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0343/24 pevné linky+net. aj HT16 8/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 131,90 € 03.10.2024 07.11.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0344/24 pevné linky TV+ net. HT12 9/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,37 € 03.10.2024 07.11.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0345/24 pevné linky + TV HT16 9/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,80 € 03.10.2024 07.11.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0341/24 odber kuchynského odpadu 9/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 28,80 € 02.10.2024 22.10.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0339/24 elektrická energia HT16 10/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 60,00 € 02.10.2024 22.10.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0340/24 centralizovaná ochrana objektu 7-9/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 378,00 € 02.10.2024 22.10.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0335/24 za plyn Lip.13 10/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 43,00 € 02.10.2024 07.11.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0336/24 za plyn Ľ.Z.6 10/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 12,00 € 02.10.2024 07.11.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0337/24 za plyn HT12 10/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 366,00 € 02.10.2024 07.11.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0338/24 za plyn HT16 10/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 355,00 € 02.10.2024 07.11.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0333/24 mesačný poplatok za SIM kartu 7-9/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 74,52 € 01.10.2024 22.10.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra