Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12496

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0022/12 38/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 203,64 € 23.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0036/12 53/2012elektr.energia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 75,03 € 23.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0056/12 73/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 110,02 € 23.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0016/12 32/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 486,65 € 22.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0031/12 45/2012vodné, 45/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 75,08 € 21.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0012/12 28/2012pranie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 105,91 € 20.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0013/12 29/2012kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 120,48 € 20.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0025/12 41/2012výroba stupňov víťazov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Roman Adamek Bratislava 14022583 441,00 € 20.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0032/12 46/2012vodné, 46/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 84,43 € 20.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0033/12 47/2012vodné, 47/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 147,76 € 20.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0013/12 29/2012kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 120,48 € 19.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0019/12 35/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 114,39 € 19.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0024/12 40/2012materiál na stupne víťazov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Roman Adamek Bratislava 14022583 500,00 € 19.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0011/12 26/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 366,90 € 18.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0015/12 31/2012servis PC Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 18.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0010/12 25/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 112,32 € 17.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0011/12 26/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 366,90 € 17.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0034/12 50/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 126,27 € 17.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0009/12 23/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 231,73 € 16.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0027/12 52/2012mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71,50 € 16.01.2012 29.04.2015 Faktúra