Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12496

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0169/13 184/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 153,60 € 22.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0172/13 187/2013výmena izolačného dvojskla na balkónových plastových dverách Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Branislav Královič - SKLENÁRSTVO Bratislava 30143691 81,65 € 22.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0199/13 215/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 251,90 € 22.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0168/13 183/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 102,79 € 21.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0169/13 184/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 153,60 € 21.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0168/13 183/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 102,79 € 20.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0178/13 194/2013vyúčt.plynu Hontianska 16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 1 202,47 € 20.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0179/13 195/2013vyúčt.plynu Hontianska 12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 2 495,13 € 20.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0166/13 181/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 182,69 € 19.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0167/13 182/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 58,01 € 19.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0166/13 181/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 182,69 € 19.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0164/13 179/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 201,43 € 18.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0165/13 180/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,67 € 18.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0167/13 182/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 58,01 € 18.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0163/13 178/2013kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 214,38 € 15.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0164/13 179/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 201,43 € 15.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0163/13 178/2013kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 214,38 € 15.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0158/13 172/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 100,04 € 14.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0159/13 173/2013pranie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 71,66 € 14.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0160/13 174/2013zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 10,86 € 14.03.2013 29.04.2015 Faktúra