Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0377/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 203,47 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/13 | Fa za el.energiu 0613 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/13 | Fa za el.energiu 0613 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/13 | Fa za el.energiu 0613 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/13 | Fa za el.energiu 0613 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/13 | Fa za el.energiu 0613 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/13 | Fa za el.energiu 0613 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 98,12 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/13 | Fa za teplo 0613 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 900,00 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 203,47 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/13 | Fa za teplo 0613 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 900,00 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/13 | Fa za hovory 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 11.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/13 | Fa za hovory 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,61 € | 11.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 42,53 € | 11.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/13 | Fa za odvoz odpadu 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 11.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 184,70 € | 11.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 100,95 € | 11.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/13 | Fa za hovory 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,85 € | 10.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/13 | Fa za zrážky do 020613 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 10,86 € | 10.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/13 | Fa za zrážky do 020613, Fa za vodu do 020613 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,99 € | 10.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |