Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12496

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0148/13 162/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 136,92 € 11.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0149/13 163/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 83,10 € 11.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0153/13 167/2013prípravné a maliarske práce Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Martin Klačman - FENNIX 41266315 2 197,20 € 11.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0152/13 166/2013Internet Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovanet a.s. 35765143 19,67 € 11.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0159/13 173/2013pranie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 71,66 € 11.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0143/13 157/2013vyúčt.tepla Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 87,47 € 11.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0138/13 152/2013stavebný materiál Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 PARAPETROL a.s. Nitra 36526606 791,46 € 08.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0139/13 153/2013stavebný materiál Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 PARAPETROL a.s. Nitra 36526606 208,54 € 08.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0140/13 154/2013popl.za pevné linky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,08 € 08.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0141/13 155/2013OLO Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 291,98 € 08.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0142/13 156/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 96,67 € 08.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0148/13 162/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 136,92 € 08.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0162/13 176/2013popl.za mobil Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,16 € 08.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0165/13 180/2013popl.za mobil Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,67 € 08.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0137/13 151/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 82,46 € 07.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0137/13 151/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 82,46 € 07.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0143/13 157/2013vyúčt.tepla Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 87,47 € 07.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0142/13 156/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 96,67 € 07.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0135/13 149/2013GL 139 ks, 149/2013GL odmena za službu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 439,52 € 06.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0136/13 150/2013čistiace potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 138,86 € 06.03.2013 29.04.2015 Faktúra